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请问老师 行政单位员工借款我财会借:其他应收贷:零余额预算会计我做借:行政支出贷:资金结存一零余额去年我是这样做的今年还来10000元现金财务会计预算会计如何做分录
1/855
2022-04-11
年底财政国库给的账单数字大于我单位零余额账户数字,也就是财政把我单位结余资金列支了,我怎么处理,如果处理到财政应返还额度科目,那就和财政支出数不一样,决算怎么办
1/855
2019-01-12
老师您好,我的前任会计,移交的时候22年底有本年利润的余额未结转。然后他非要说要等到所得税汇算清缴以后再来调整这个本年利润的余额,改去年的年报数字。有这样的做法吗?
2/185
2023-04-08
老师 我接手了一家商贸小企业 他们需要建账 现在只给我了 他们实收资本是30万 库存商品是21812 预收的押金是53200 现金结余12000元 其他的什么都没有 我建账期初余额应该怎么填写啊
4/632
2021-12-12
老师,为什么盘盈固定资产不用做预算会计呢?在预算会计怎么体现呢?他们的勾稽关系怎么体现呢?到了年末不是还要填本期预算结余和本期盈余差异调节表吗?怎么反应呢?
2/2352
2019-05-14
老师好!《小企业会计准则》“本年利润的主要账务处理。 (一)期(月)末结转利润时,小企业可以将“主营业务收入”、 “其他业务收入”、“营业外收入”科目的余额,转入本科目”——这个余额是收入-支出的差吗?
1/1164
2022-05-07
老师,点转账生成,期间损益结转,点全选,点确定显示所选科目余额为零,没有生成转账凭证,科目是4103本年利润,该怎样出Ufo报表啊
1/2385
2016-07-28
年初增值税借方余额50418.67 一月预缴税51844.42 一月应缴税108276.9 转出应缴增值税; 分录:借;应交税费-转出未交增值税 56432.48 贷;应交税费-未缴增值税 56432.48 老师,这个年初借方余额50418.67怎样做分录结平
1/478
2018-03-29
老师好,请问结转以前年度调整,如果他的余额借方的,是不是借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度调整 这样以前年度调整就平的?如果以前年度调整的余额是贷方的话分录就反过来?
1/578
2020-01-08
工程施工成本,该科目属于成本类科目,因工程进度不一样,无法及时结转成本,导致这个期末有余额,资产负债表不平,那这个科目的余额要放到哪个科目才能使资产负债表平
1/1308
2017-12-13
还没有期末结转的会不会影响到现金,银行啊,为什么用凭证累计加起来的数跟现金银行日记账都是一样的,可是科目余额表怎么还是不对呢?跟日记账的余额都对不上,该怎么做!
1/985
2019-03-01
建筑公司异地预交,每次预交的增值税会比发票上面多几分钱,目前一直留在附表4的期末余额里,那工程结束后,这点多预交的增值税怎么处理,一直留在附表4的期末余额里吗?
1/1173
2017-12-15
你好,a公司属于制造业一般纳税人,9月和10月份无销售,9月和10月的生产成本余额1000,制造费用余额500,那么9月和10月做会计分录的时候,需要结转生产成本和制造费用吗
5/679
2021-11-25
将12月各损益账户余额转至“本年利润”账户,结出12月利润总额。 按12月利润总额的25%计算企业应交所得税。 按12月净利润的10%提取法定盈余公积。根据上述经济业务编制会计分录。
1/1282
2023-03-14
将12月各损益账户余额转至“本年利润”账户,结出12月利润总额。 按12月利润总额的25%计算企业应交所得税。 按12月净利润的10%提取法定盈余公积。根据上述经济业务编制会计分录。
1/2228
2022-04-19
您好老师,银行日记账,本年累计中要不要加起初余额。本年累计写不写余额。结转下年怎么写? 请看下图我的做法对不对,我少了个月合计因为之前都没做就从20年开始正规吧
1/4450
2020-01-10
老师:给我看看分录怎么做,我开票的金额是2360元,结果他给钱给的是不含税的收入,那剩余的税金我怎么做分录?
1/117
2021-03-04
养老院,2019年11-12月共计有6600元收入漏记账了,现在我如果补的话是做分录,借结余分配6600,贷预收账款6600 。是这样吗?
1/444
2020-05-04
管理费等科目92163.83元结转到本年利润中去,管理费余额为0,那本年利润是借增贷减吗,本年利润这个科目不理解
3/374
2021-06-21
年末结转损益后本年利润最后借方金额为319169.22 但是损益报表最后本年累计净利润为-752022.57 本年利润年初余额为0
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2019-01-15
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