老师好,劳务费的个税,公司来承担了,我应该如何做账呢?还用经过个人所税税的科目吗? 借:应交税费-应交个人所得税 贷:营业外支出 借:营业外支出 贷:银行存款 对吗?
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2024-06-25
老师,你好。就上次问的专项应付款的事,如果有进项税,分录要怎么作呢?借:专项应付款 应交税费-进项 贷:银行存款吗? 是用:递延收益这个科目也可以吗?
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2020-12-12
甲银行为增值税一般纳税人,2021 年第三季度转让金融商品卖出价为 1 060 万元,所转让金融商品买入价为 901 万元,上一纳税期转让金融商品出现负差 63.6 万元。已知,增值税税率为 6%。计 算甲银行金融商品转让增值税销项税额。
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2022-03-21
增值税发票技术维护费入账应该怎么做分录,做的是借 应交税费_应交增值税_减免税款,贷银行存款。是否正确
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2017-06-19
老师借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款 进项税额勾选认证抵扣了,不应该抵扣,该如何做?
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2020-08-24
老师您好 医疗器械行业税率应该是多少? 现在还有5%税率的行业吗 有的话是哪些行业5%呢 谢谢
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2020-06-11
税务机关在审阅某企业应交税费账户时,发现在应交增值税明细账户借方列有一笔金额5600元的税收罚金,对应的会计分录如下 借:应交税费—应交增值税(已交税金)5600 贷:银行存款5600 企业在纳税申报时,也将其作为已交税金抵减了应交税费。 案例要求是通过应交税费账户的性质、用途和结构分析,此举对企业当期利润、上缴增值税及所得税的影响。
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2022-06-09
老师我不是很理解,假如我们开票出去做, 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-销项税 收材料票:借:工程施工--合同成本-材料费 应交税金--增值税---进项税(已当月认证的)还没认证是做应交税金--增值税---待抵扣进项税 贷:银行存款 当次月认证时做 :借:应交税金--增值税---待抵扣进项税 贷:应交税金--增值税---进项税 认证完缴交税是不是:借: 应交税金-增值税-销项税 贷:银行存款
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2017-10-16
进项税额转出,填写附表二23行后,主表上14行为什么在即征即退那
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2019-08-11
税务信息是批发行业变更为生产制造业行业有什么要求,以及资料
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2023-04-28
老师,因厂房装修需安装电缆线,然后我们一个股东打了27.77万元,而这27.77万元(也是他个人支付与公司不关系),公司财务先预付了27.77万元给供电缆线的厂家,分录怎么做? 1、收到股东打过来的钱,分录是:借银行存款 贷:其他应付款 2、预付供应商的电缆线时,分录是:借预付付账款 贷:银行存款 3、怎么把其他应付款结平,因为这也是股东个人承担的工程款?求解
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2020-03-30
老师,请问,我公司18年8-10月收到客户预付款,借:银行存款50万,贷:应收账款50万,本年12月18号开票给对方100万(合同金额)在12月31号收到对方公司付款110万,借:应收账款110万,贷:主营业收入862068.97,应交增值税-销项税137931.03,为什么借方余额还有数据的啊?应收账款借方不是代表我们要收款的吗?,人家都多付款给我们了啊?
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2019-09-06
我公司之前一直未交过增值税,本月产生了5元的税费。我做账是借:应交税费_增值税 5.00贷:银行存款5.00。填写财务报表时,应交税金的期末数填5,货币资金减少5元,最后资产合计比负债权益合计少了10元,这是为什么?我还需要修改哪里才能平起来
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2021-11-17
关于金税盘服务费,我先借应付账款-金税盘服务公司贷银行存款、再借管理费用贷应付账款 再借应交税费-应交减免税额贷管理费用,这样做对吗?
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2019-07-09
我们没有预收款项,我们是开票后才收到款.所以这个步骤工程结算,我是这样做的借:应收账款,贷:工程结算收入 应交增值税-销项税?收到款项时,借:银行存款 贷:应收账款?这样是对的吗
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2021-10-15
老师好 员工用自己的钱垫付去预交了增值税回来写了报销单然后公司用公户给他转了钱,借,应交税费-预交增值税贷,库存现金, 借,其他应付款 贷,银行存款,老师这样写分录对吗
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2023-11-10
新公司,老板自己买的东西给公司用的,开的有增值税发票,不走备用金,也不走银行存款,这笔账能一直挂其他应付账款吗?
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2020-05-15
指定用途的财政拨款收企业所得税吗? 我可以做 借:银行存款,贷:专项应付款吗/
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2016-10-24
为什么销售商品收取的增值税不应该确认为企业收入
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2015-11-24
划线部分,应交所得税为什么也要调整啊,为什么是800呢
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2021-05-09