老师,假如12月本年累计营业成本800万,其中包括了暂 问
那么实际可以税前扣除的成本就是800-360%2B160 答
老师,当月买的固定资产比如电脑打印机,是在当月的 问
是在当月的记账软件里的固定资产卡片里录入 答
建筑行业,项 目上有违返燃气管理规定的罚款计入哪 问
那个直接计入营业外收入/支出 答
老师您好 公司本月开票销售设备和培训 报印花税 问
你好,按买卖就好 培训不需要交。 答
税务局说金税四期数据比对,公司一直没有水电燃的 问
可实话实说的,看税局怎么回复 答

老师,因厂房装修需安装电缆线,然后我们一个股东打了27.77万元,而这27.77万元(也是他个人支付与公司不关系),公司财务先预付了27.77万元给供电缆线的厂家,分录怎么做?1、收到股东打过来的钱,分录是:借银行存款 贷:其他应付款2、预付供应商的电缆线时,分录是:借预付付账款 贷:银行存款3、怎么把其他应付款结平,因为这也是股东个人承担的工程款?求解
答: 不是算投资款吗,那这个做借其他应付款 贷预付账款,
上个月收到一笔其他应付款,借:银行存款 贷:其他应付款。但是其中有一部分属于另外一个供应商,当时由于回单没分开,我全部归到一个供应商里面了,这个月要调整,那调整的分录怎么做?借:其他应付款 (红字) 贷:其他应付款 ,这么做对么?
答: 正确分录如下: 借:其他应付款-记错的供应商 贷:其他应付款-正确的供应商
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
报销款已经支付,但对方没有提供发票。借:其他应付款 贷:银行存款。放在应付科目如何理解应付已付?放在其他应收好理解,应付就没那么好理解
答: 同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。


Struggle 追问
2020-03-31 11:35
maize老师 解答
2020-03-31 11:44