老师您好,公司把一部分业务剥离出去,把这部分应收账款,应付账款都不在本套账务核算,这2部分的差额怎么做账? 2,这部分业务有利润怎么剥离出去怎么做账?
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2021-03-02
老师结转收入的时候应收账款还是应付账款啊
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2021-05-11
应付账款 借方有余额,是不是代表 应收账款的借方?
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2021-01-14
老师请问:我们是代账公司,客户银行流水几年了都不拿来,应收账款,应付账款 金额大的很。给客户要银行流水 客户不给。怎么把应收,应付冲掉?
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2022-04-29
老师,刚接手的账务,应收账款贷方的余额,应付账款借方的余额都很大,想请问下都可能是什么原因造成的。谢谢
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2022-04-11
预付账户不单独设置时可以计入应付账款账户,,又可以计入应收账款科目核算,怎么理解?
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2021-03-26
老师同比怎么算?例如我2019年应收账款0元,2020年应收账款200万,同比增长率就为200%,计算公式是(200-0)/1=200% ?如果我应付账款2019年0元,2020年应付账款366万,同比增长是366%?电量2019年0千瓦时,2020年为4628.91元,那这个电量千瓦时同比怎么计算?
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2021-03-05
老师,往来科目设置错了(应该是在应付账款下设置的科目,却弄错了在应收账款下设置科目了),最终账已平,还需要把以前做的账更正(挂到正确的科目下)吗?
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2021-10-06
老师请问公司与对方公司,转账 ,说是走账 的, 公司支付给对方记在其他应付款吗?还是应收款
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2025-05-16
怎么理解"该项目投产后预计会使公司的存货和应收账款共增加20万元,应付账款增加5万元 与计算运营资金垫支有关?不懂怎么计算这个根据上面已知条件
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2021-05-26
老师,公司账目在代账公司记账,拿回来的话,应收账款和应付账款都和实际对不上,这种情况能调整吗,谢谢老师
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2025-05-14
老师,请问合并报表的应收账款和应付账款如何合并,比如:A公司应收账款200万,B公司应付账款200万。是直接将合并的应收账款和应付账款同时减去200万吗?
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2023-04-20
老师 一般纳税人 我付了一笔款 借应付账款 贷银行存款 后续收到发票并认证 我做借应交税费-应增-进项税 贷应付账款 然后我是不是还应该做一笔成本费用类分录 借主营业务成本 贷应付账款
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2021-08-05
10. 下列各项属于财产清查对象的是( )。 A.库存现金 B.其他货币资金 C.其他应收款 D.母公司投资转入的设备 提问 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 ABCD 财产清查是指通过对货币资金、实物资产和往来款项的盘点或核对,确定其实存数,查明账存数与实存数是否相符的一种专门方法。 提问:往来款项不是只包含:应收账款,应付账款,预收账款,预付账款吗?什么时候包含了其他应收款呢?
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2023-03-01
是不是应收账款、预付账款、其他应收款、资产类科目? 是不是应付账款、预收账款、其他应付款属于负债类?那资产类借方余额为负数、贷方余额为正数或者负数代表什么意思? 那负债类借方余额和贷方余额为正数负数表示什么意思?
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2022-01-04
公司计提专项储备 借:管理费用 贷:专项储备 , 为安全检修购买了备品备件,备品备件入库的时候 借:应付暂估 贷:应付结算 ; 备品备件 领用时候 借:专项储备 贷:应付暂估 ;付款的时候 借:应付账款 贷:银行存款 这样就造成 领用的时候冲减专项储备 和实际付款相关一个税的金额 ,公司要付款的时候还要走应付预付科目,便于往来对账,这样的话怎么处理这个税额 或者有其他的记账处理方法吗?
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2024-05-20
甘老师:我购材料分录是:借:原材料 ,借:应交税款-待认证进项税,贷:应付账款
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2019-11-29
收到一份专票重复入账记费用,怎么改正? 5月分录:借:管理费用 应交税费-进项税 贷:应付账款 6月分录:借:管理费用 应交税费-进项税 贷:银行存款
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2021-08-18
老师你好,查上年的账发现有笔借应付账款-供应商361000,贷应收账款-客户361000,明细都写了供应商即借应付账款-供应商361000,贷应收账款-供应商361000,跨年我已经用红字冲销了,做回来正确的金额借应付账款-供应商350000,贷应收账款-客户350000,然后在客户的余额明细就等于多了一笔数350000,那我今年怎么处理这笔数才能让这个客户的余额是正确的呢,求指教分录
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2022-03-25
老师,我们公司和客户相互供应材料,科目怎么设置呢? 设一个应收账款,再设一个应付账款吗?
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2022-11-15