老师您好,公司把一部分业务剥离出去,把这部分应收账款,应付账款都不在本套账务核算,这2部分的差额怎么做账? 2,这部分业务有利润怎么剥离出去怎么做账?

雪莲
于2021-03-02 12:31 发布 1769次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-03-02 12:33
你好,同学
1,你现在
借,应付账款
贷,应收账款
剥离部分按减少处理即可
2,直接减少科目余额处理
相关问题讨论
您好,是的,是这个意思的
2022-07-15 21:50:35
收不回来的,如果是小企业,会计准则做账借营业外支出,
贷应收账款,
不需要支付的借应付账款贷营业外收入。
2022-03-04 08:20:16
你好,应收账款的借营业外支出,贷应收账款、
应付账款的不需要支付,借应付账款贷营业外收入。
2022-03-22 14:46:37
你好,应收账款的做坏账,借营业外支出贷应收账款。
2022-03-03 13:30:07
同学你好
收回来的冲减了就可以
没建账就盘点录入进去
2022-02-21 10:34:35
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