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公司去年给法人计提的工资一直是其他应付款,但一直到现在也没付 那汇算清缴时应付职工薪酬这里我只能填0,对吧? 还是我提醒下让把钱转一下? 还是不转和转两种风险一样?因为就只是法人的工资?
1/206
2023-04-06
我想问问,工资按实际发放做的账,保险,公积金,个税都是扣除发的,就是员工领到的都是实际工资,个税缴纳,我们还要做账吗? 个税还要计提吗? 怎么做账啊!我已经计提了,现在应付工资是借方余额了,应付工资不能是有余额的。
1/770
2022-05-24
咨询业的付兼职人员的工资,是不是也要做应付薪酬-兼职工资科目里,借:管理费用-兼职工资这样做后,是不是要一起交个调税申报?如果对方老师提共劳务发票了,那应该做哪个科目?
1/902
2018-07-05
支付给员工的医疗费,请问要不要计提入应付职工薪酬里,如:借:管理费用-福利费 ,贷:应付职工薪酬,借:应付职工酬薪 借:银行存款
2/373
2023-03-07
事业单位工资发放失败,借银行存款,贷应付职工薪酬,预算凭证借货币资金,贷是什么
3/1117
2022-02-14
老师请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
1/415
2022-11-09
什么时候费用需要计提?我做题的时候比如说工资有些不用有些又要 一些题目 是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬和 借 应付职工薪酬 贷 银行存款,一些题目是直接 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
1/900
2019-05-28
老师,我们公司在别的公司开了模具然后生产加工,加工回来的商品单位是个,假设为A产品,借:委托加工物质, 贷:应付账款, 加工之后的商品我们要再进行包装,单位是箱,假设为B,因为这是项专利产品,所以我们还要支付专利使用费,然后以箱的形式卖出,所以我B的成本是不是这样做分录: 借:基本生产成本~直接人工 基本生产成本~制造费用 基本生产成本~原材料 贷:委托加工物质 应付职工薪酬 预付账款~专利使用费 然后结转: 借:库存商品 贷:基本生产成本
1/206
2021-03-10
产假工资怎么算,是付基本工资么,付几天
1/575
2018-10-16
公司的部分工资是劳务派遣公司发的,我做账时计提的是总工资,劳务公司开来的发票,可以冲应付工资对吗?
3/1311
2018-12-18
老师,员工罚款2000元在工资时扣除,分录:借:其他应收款2000 贷:营业外收入2000 ;借:应付职工薪酬2000 贷:其他应收款2000,对吗?
2/1163
2020-05-27
老师 汇算清缴账薄上的工资 管理费用-管理人员职工薪酬 45000 应付职工工资5000 个税系统又47000 账薄金额实际金额税收金额应该怎么填
4/723
2020-05-15
计提工资是按应发工资还是实发工资计提?
1/908
2015-09-10
请问一下齐老师,我公司每月应发工资10万元,实发工资8万元,计提2万,分录如何处理?计提的2万元,年底根据业绩发,相当于是绩效工资,但是每月的2万元是提出现金来单独开户存起来的。
1/984
2014-11-25
工资表上没有该员工的名字,发放工资是通过公账转的,写分录是计入往来款还是计入应付职工薪酬?
1/2217
2019-06-13
老师,我们公司的员工工资一部分入到管理费,一部分入到研究费用,现在填报职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出这块是看哪个数据,科目余额表的应付职工薪酬,还是明细表里的应付职工薪酬工资里的数据?
5/1667
2019-05-20
3月计提管理费用工资 9486 制造费用工资6820 生产成本--32000 贷:应付职工薪酬48306 306是应交税费-应交个人所得税 忘记记这个分录直接写到应对职工薪酬了,我4月这么调
1/283
2020-05-19
老师员工垫付资金买的电脑,报销时是不是要先做一笔借:固定资产 贷:其他应付款,报销后:借:固定资产 贷:库存现金 是吗
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2016-07-21
公司16年6月买了一个固定资产,第一次支付货款的时候收到了28万的发票,挂借固定资产 贷银行存款28万。今年5月才发现还有一笔质保金,又支付了1.4万的质保金,以对方的请款函为依据挂借 其他应付款 贷 银行存款 1.4万,7月跟对方沟通发票的问题,才知道16年8月这笔质保金的发票已经开具了,这才在我们公司找到了这笔钱的发票,现在这家公司在我们账上还挂了一笔借方的其他应付款1.4万。这样的情况怎么处理呀?
1/628
2017-08-04
购买一台电脑,对方先开的票,后面我们才付的款,能否这样做账:借:固定资产 贷:其他应付款(实际付钱时)借:其他应付款 贷:银行存款
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2019-03-14
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