那个税盘交增值税超过480 可以抵扣 我这个这个季度增值税交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20
老师 软件企业增值税一般纳税人对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退 这个现在还有这个优惠吗
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2018-12-25
增值税抵扣后还有一部分的增值税要交的税费。对利润有影响吗?利润表没有增值税。
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2020-04-03
老师你好,请问小规模纳税人增值税未到达起征点,那账上应付增值税怎么调整呢? 当月开票时已按票面入帐应交增值税, (开票时入账, 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税金—应交增值税) 到季末汇总,未达到起征点,那帐面的应交增值税,应该怎么调整呢?
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2019-10-21
1月份不是有个税手续费返还政策钱打到公司了,但我在做增值税报表的时候不知道这个要交税的,就没有把这笔钱做到应交增值税里面去。1月份的增值税报表 都做好提交 了,增值税也交过了。是不是增值税就不能再重新 改报表重新申报了?
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2022-02-21
房地产企业需要预交增值税时,是月底结转到应交税费―未交增值税,然后下个月15号之前申报,还是现在直接去交,月底结转入未交增值税呢,那下个月15号之前不是还要去交一次
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2018-10-20
老师, 小规模490元含71元税是可以抵扣增值税吗? 借:管理费用 418.8 应交税费-应交增值税-减免税额 71.20 贷:银行存款 490 那么当月的增值税是不是可以少交71.2元?
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2016-05-04
老师,一般纳税人,购税控盘,本月抵了增值税,借管理费用,贷现金,借应交税费――未交增值税贷管理费用,可有其它分录了,这个与转出未交增值税可有关系
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2020-01-12
老师,增值税纳税申报表主表,第24行应纳税额合计,和账上应交税费_未交增值税期末余额能对上是吗?我想看我今年交了多少增值税,在账上看哪个数?
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2020-07-09
一般纳税人建筑外地预缴款时,借:应交税费-应交增值税-已交税款 贷:库存现金。只写了这个分录,应该还有其他增值税分录,应该怎么结转到增值税里去
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2019-12-04
老师你好,我想问的是1:为什么增值税不是\"应交税税费-应交增值税-销项税额”2:我做的和答案解析的模式是一样的为什么不正确呢?
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2019-08-24
外账 应交税额-应交增值税-销项税额期末结转要怎么做
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2019-12-02
预缴的增值税跟附加税要不要计提呢?我现在是没有计提,增值税余额正好是该交的增值税,但是附加税余额在借方。应交税费的附加税借方越来越多
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2020-01-09
老师,请问本月我发现上个月做错一张原材料凭证,更正的话先红冲,那这个应交税金-应交增值税-是进项转出呢还是直接应交税金-应交增值税-进项税 红字录入?
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2025-03-28
老师,我账套里应交税费科目编码是2221- 应交增值税2221.01- 那我应收留抵税额退税款科目编码是怎么设置呢?
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2021-01-05
旅游一般纳税人比如收入1000元含税,成本650元普票含税, 差额计税,全额开票税率是多少,交多少增值税。差额开票的税率多少,交多少增值税。 一般计税,全额开票税率是多少,交多少增值税。差额开票的税率多少,交多少增值税。
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2023-11-14
2) 因此。第一步的凭证。等到办理退税时  进行处理就行。 请问,昨天说的这个我有点不理解,假如2023年6月5日有报关单了,那我6月份肯定要确认收入,但是我因为进项不足,2023年7月15日前我不申报退税,那是不是会计就不用做上面第一步外销销项税(借:主营成本 贷:应交税费-应交增值税-进项转出)这笔分录。 只有到了2023.9.15号我申报退税时,再做
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2024-05-04
老师,你好!我们公司收到税局退回的留抵退税额700万,但是账面上只有600万的应交税费-未交增值税,请我我要怎么入账呢?
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2022-04-21
一般纳税人,比如购买材料100,税13元,最开始分录记入:应交税费-应交增值税(进项税额),当这个材料改变用途是直接做的分录是,借:管理费用 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进账税额转出),不用做应交税费-应交增值税(进项税额)和应交税费-应交增值税(进账税额转出)这2个之间的分录对吗
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2019-06-22
12月份我有几张增票没认证 但是账我做进去了 然后现在因为没认证这个月是要交增值税的 但是账上的进项税还有剩余不用交税 这种情况应该怎么做进项税和销项税都转到未交税金去了以后 账上是有留底的 但是实际我是要交税的那我最后那个未交税金转应交增值说那边做不做啊不做的话下个月扣的增值税应该怎么做账呢
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2018-01-09