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固定资产3480元,可以直接计入 借:制造费用3480 贷:银行存款3480吗
1/1194
2017-05-28
#提问#交易费用不是计借方了吗?为什么贷方还要记银行存款
1/898
2019-07-20
员工借款用于审计人员住宿费属于现金流量表里面的哪项
1/1607
2017-12-13
贷款期限在一年以上的,计提利息,借:财务费用贷:应付利息吗?
1/840
2019-01-24
老师,请问员工报销是不是都是借:管理费用,贷其他应收款呢
1/663
2016-10-27
请问 单位更换网银盾分录是借财务费用 -其他 贷银行存款吗
1/763
2019-11-14
公司向法人借款15万,法人向公司借款10万,直接用借款冲,分录是否如下:借其他应收款10万 其他应付款5万 贷其他应付款15万
1/1081
2018-12-11
老师A公司是小规模在1日支付办公房租费 14000元,B公司3日开发票,A公司收到发票,是属于进项发票吗? 1日支付房租费 借其他应付款14000 贷:银行存款14000 3日回票 借管理费用14000 贷其他应付款12844.04 贷应交税费-增值税1155.96 老师这样做分录对吗? 还是回票直接 借管理费用14000 贷其他应付款14000
3/214
2024-03-20
借;应交税费 贷;银行存款借;税金及附加 贷;应交税费,老师,如果这是付款凭证分录还是这样做吗?可以借;应交税费 贷;银行存款就行了,加借;税金及附加 贷;应交税费是什么意思
1/1274
2018-04-22
一般私营公司付款都是用老板的私人账户建行,比如报销办公用品、支付物流费等等,是不是科目设置银行存款--建设银行-老板名字,然后 借:管理费用-办公费 贷:银行存款呢?如果老板转走5000元自用,这个又要怎么做账呢?是借:其它应收款-老板 贷:银行存款吗?怎么样操作合适?
3/1397
2017-06-22
您好!老师:想问一下,付法律咨询费,没有给开发票,账务要如何处理。1.借:其他应收款 贷:银行存款,收到发票时 2.借:管理费用 贷:其它应收款对吗?谢谢!
1/690
2020-01-06
我们预付房租及物业费(发票未开)时做的分录为:借预付帐款,贷银行存款;摊销时:借管理费用,贷预付帐款;当一两个月发票开来时又该怎么做分录了呢?
1/924
2018-07-06
购买材料时,发生现金折扣,购买方的会计分录是怎么写的?是我这样写的吗?借原材料 应交税费进项税额 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 财务费用
1/1320
2021-04-25
当月产生运费有500左右,本月实际支付300,剩余200是预估的大概值,不是准确数字。那分录做借:销售费用500 贷:应付账款500 借:应付账款300 贷:银行存款 300?
1/877
2019-05-25
计算当月应计银行借款利息2.25万元,计入财务费用用复式记账法怎么记
4/1250
2021-10-05
固定资产5000元以下可以不用计提折旧,那分录直接借费用贷银行存款吗
1/1072
2017-09-06
工资4500 个税30,下面这种做法对不?计提:借:管理费用 4500 贷:应付职工薪酬4470 应交税费-个人所得税30发放:借:应付职工薪酬4470 其他应收款 30 贷:银行存款4500交税:借:应交税费-个人所得税30 贷:银行存款30
1/683
2017-07-12
收到财政局专项资金(用于物业管理移交维修),是计入专项应付款还是递延收益, 以后发生维修费用的时候:做两个分录: 借 :管理费用一维修费,贷:银行存款 借:递延收益 贷:营业外收入一政府补助
1/1437
2018-12-28
新建店,没营业。员工报销自已垫付款买了办公用品 借:管理费用-低值易耗品 贷:银行存款 之前员工没有借款, 要先做一笔计提分录吗?还是做上面那笔就好
1/711
2018-07-16
老师您好,公司预付半年房租6万,借:预付账款6万,贷:银行存款6万,现在来专用发票了,摊销房租,借:管理费用1万,贷:预付账款1万,进项税怎么办?
1/692
2018-01-10
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