老师,我们是乙方给那个甲方不是干活儿呢,然后甲方 问
是的,还是你们自己申报个税 答
10月份开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份 问
可以去大厅申报,申请退税 答
请客户公司的员工来我司帮忙,机票我司报销,但是携 问
那个计入业务招待费就行 答
老师你好,银行对账单和银行余额调节表的数字对不 问
银行存款明细账与银行流水一一核对 答
老师,我是总公司,公司新开了一家诊所(有独立营业执 问
你好,和总公司的收入是一样的呀这个 答
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付货代运费,因账户错误,付款后退回公司账户又重新汇出,这样的会计分录怎么做?借:销售费用 贷:银行存款 退回:借:银行存款,贷:销售费用(红字),重新汇出,借:销售费用 贷:银行存款 是这样吗老师
请问销售一批材料时,企业代购货方垫付运杂费,银行存款支付,为什么这一笔会计分录是借:销售费用,贷:银行存款。而不是借:应收账款,贷:银行存款
活动公司租用场地还没付的尾款分录该怎么写借:销售费用贷:银行存款 应付账款/其他应付款支付尾款时:借:应付账款/其他应付款 贷:银行存款那租用场地的费用不计入主营业务成本嘛??
装修摊销1、已付清:借:长期待摊费用 贷:银行存款 ,摊销时:借:销售费用 贷:长期待摊费用2、未付清,借:预付账款 贷:银行存款, 摊销时分录怎么写的










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