送心意

韦老师

职称中级会计师

2020-07-13 03:02

您好!也有可能之前她计提了邮费没有付款的,现在支付所以分录这样写。

—Content。 追问

2020-07-13 03:03

我看了下第一笔也是这么写的,没有计提,然后中间就有出现负数,这个要问呢调整呢老师?这个也是别人中途转接我做的。看了一晚上。懵逼

韦老师 解答

2020-07-13 03:22

建议你拿原始凭证来看一下,没有计提就直接进费用。

—Content。 追问

2020-07-13 08:30

看了。都没有计提。然后都做应付款,

韦老师 解答

2020-07-13 09:13

那她做的凭证就是错的,应该按你的凭证做才是正确的。

—Content。 追问

2020-07-13 09:14

要在今年红冲更正吗老师

韦老师 解答

2020-07-13 09:26

是的,今年发现了要更正

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相关问题讨论
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
您好!也有可能之前她计提了邮费没有付款的,现在支付所以分录这样写。
2020-07-13 03:02:04
你好 借 销售费用 贷应付账款 借应付账款 贷银行 
2021-06-10 09:17:35
主要看发票是怎么开具的。
2017-05-18 21:47:22
你好, 代收客户运费: 借:银行存款368 贷:其他应付款-代收运费368 支付快递运费: 借:其他应付款-代收运费368贷:银行存款368
2020-06-24 22:27:11
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