老师,请问重点税源信息采集本年累计为职工支付的 问
填报实际支付金额 答
老师 请问下安保服务费,我财务软件里面的总营业收 问
你好,是的,是需要调的。 答
甲公司委托乙公司销售W商品 1 000 件,W商品已经发 问
学员您好! 借:发出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 贷:库存商品 70,000 答
公司购买的冷库收到的发票是建筑服务,入固定资产 问
您好,买的固定资产开的也是建筑服务吗? 答
第一年3科中有没考通过的科,第二年再考时,一定要求 问
您好,是的,要在同一个地方才可以的 答

一般私营公司付款都是用老板的私人账户建行,比如报销办公用品、支付物流费等等,是不是科目设置银行存款--建设银行-老板名字,然后 借:管理费用-办公费 贷:银行存款呢?如果老板转走5000元自用,这个又要怎么做账呢?是借:其它应收款-老板 贷:银行存款吗?怎么样操作合适?
答: 你好,是 借:管理费用-办公费 贷: 其他应付款 转走计入 借;其他应收款 贷;银行存款
银行对公账户管理费用,分录借管理费用-办公费 贷银行存款 对吗
答: 您好!这样做写是对的!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月购买办公用品,发票开的是公司抬头,付款的时候付的是他们老板的私帐,当时做分录时:借:管理费用 贷:银行存款 本月他们老板私帐又退回账面上,用银行存款再支付到他们公司账户上了,本月应该怎么做这笔分录?
答: 您好 您做账好乱,都没根据业务来做账的。 所有业务应该这样做 1 借:其他应收款等, 贷:银行存款, 2. 借:管理费用 贷:应付账款 3. 借:银行存款 贷:其他应收款 4. 借:应付账款 贷:银行存款 所有现在就是要更正当时做的那笔 借:其他应收款 贷:管理费用 然后再按上述2-4步的分录就可以了。


碧朗晴空 追问
2017-06-22 13:56
邹老师 解答
2017-06-22 13:57