老师,取得现代服务的咨询服务费发票不能做进研发 问
您好,可以的,这个能做进项的,也能抵扣 答
老师您好 设备维养开发票 规格型号这里可以不填 问
那个不需要填写的哈 答
老师:小规模是不是也可以收专票,但是只能按普票来 问
您好,这个最好不要收专票 答
您好,凭证做到 12 月份了,才发现 4 月份的账不平,需 问
你好,如果是资产负债表不平的话,你要反结账过去。看哪一个科目或者哪一项业务没有做。 答
我公司因认证需要发生境外人员在境内所得,代扣代 问
可以 但是抵扣不了所得税 答

一般私营公司付款都是用老板的私人账户建行,比如报销办公用品、支付物流费等等,是不是科目设置银行存款--建设银行-老板名字,然后 借:管理费用-办公费 贷:银行存款呢?如果老板转走5000元自用,这个又要怎么做账呢?是借:其它应收款-老板 贷:银行存款吗?怎么样操作合适?
答: 你好,是 借:管理费用-办公费 贷: 其他应付款 转走计入 借;其他应收款 贷;银行存款
银行对公账户管理费用,分录借管理费用-办公费 贷银行存款 对吗
答: 您好!这样做写是对的!
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上月购买办公用品,发票开的是公司抬头,付款的时候付的是他们老板的私帐,当时做分录时:借:管理费用 贷:银行存款 本月他们老板私帐又退回账面上,用银行存款再支付到他们公司账户上了,本月应该怎么做这笔分录?
答: 您好 您做账好乱,都没根据业务来做账的。 所有业务应该这样做 1 借:其他应收款等, 贷:银行存款, 2. 借:管理费用 贷:应付账款 3. 借:银行存款 贷:其他应收款 4. 借:应付账款 贷:银行存款 所有现在就是要更正当时做的那笔 借:其他应收款 贷:管理费用 然后再按上述2-4步的分录就可以了。


碧朗晴空 追问
2017-06-22 13:56
邹老师 解答
2017-06-22 13:57