我们预付房租及物业费(发票未开)时做的分录为:借预付帐款,贷银行存款;摊销时:借管理费用,贷预付帐款;当一两个月发票开来时又该怎么做分录了呢?
会计
于2018-07-06 17:15 发布 937次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

您公司需要抵扣进项税额吗?
2018-07-06 17:16:30

不需要做账了 因为已经计入到了损益里面
2019-08-14 11:45:03

您好
摘要写调整某月某号凭证
借:预付账款-物业管理费 -3000
借:管理费用-物业管理费3000
2021-12-17 10:20:49

你好,如果先交一年的,可以分期摊销
2020-05-13 16:09:13

是的
2015-12-04 16:49:06
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