不涉及盈余公积、分配股利、以前年度损益调整,未分配利润的年末数-年初数=本年净利润,这个两表之间的勾稽关系不平,是什么原因?
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2022-04-21
请问法院划扣罚款员工公积金怎么入账?是营业外支出-罚款还是通过以前年度损益调整?法院直接罚款从公司账户划扣员工起诉之前年度没帮买公积金
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2023-09-08
汇算清缴费用科目超出扣除标准调增了,账务怎么处理?原来是亏损,没有计提所得税和盈余公积,是借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润吗
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2022-07-08
老师您好!前补缴前七年的社保费记入以前年度损益调整,那企业所得税怎么处理?
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2021-06-06
跨年补提社保需要用以前年度损益调整转到未分配利润吗
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2021-12-21
2020年12月将之前入了管理费用办公费的一个资产调整出来确认为固定资产,但是会计冲错科目了,冲了管理费用修缮费。现在2021年1月才发现这个问题,需要调整吗?若要调整,怎么调整,借贷方都是以前年度损益调整,这笔分录好似没多大作用?
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2021-02-22
老师,2023年企业有一笔业务招待费重复入账了,导致有重复入账的就没有发票,2024年4月会计已将重复入账的19200通过以前年度损益调整给冲销了,在2023年度企业所得税汇算时,该怎么调整?
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2024-04-16
老师 请问 假如2019年年末净资产100万 2020年净利润20万 2020年补交2019年所得税2万 通过以前年度损益调整结转到未分配利润里 2020年年末净资产118万 现在要填2019年年末净资产 这个填多少呢
那2020年净资产就少了2万 怎办呢
是不管他么
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2021-04-25
老师你好,我有一个问题想咨询下,就是上一年度有一笔本应该计入无形资产的费用被计入到了研发支出,现在怎么调账 那上年度研发支出结转了,结转的这一笔还需要调整吗? 结转调整分录是这样吗?借:以前年度损益调整-研发费用 贷:以前年度损益调整-研发支出
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2022-02-28
老师您好 想请教您一个问题 就是19年有一张物业费专票 当时进项税没有抵扣,就借管理费用 贷银行存款 20年7月份抵扣了 借应交税费—进项税 贷以前年度损益调整 再就是借以前年度损益调整 贷利润分配—未分配利润。8月份发现这张抵扣票公司名称错了 然后就借利润分配—未分配利润 贷应交税费—进项税转出 要求重新开之后就借应交税费—进项税 贷利润分配—未分配利润。没有冲减19年那笔分录 这样直接调整 对吗老师?
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2021-03-29
老师,25年元月份计提24年农历年底的年终奖,涉及管理费用科目是要用“以前年度损益调整”吗?
25.01月就是24年12月,24年当时还不知道怎么计提,2月份回来上班后,才知道农历12月的年终奖有哪些人,多少金额,但是此时12月份的账已经结掉了,
还有用了以前年度损益调整科目,报表会有什么区别吗?
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2025-02-09
2021.12.31调账并弥补以前年度亏损后有盈利1,925,367.41:
8-1、借:以前年度损益调整-所得税费用 481,341.85(1,925,367.41*25%)
以前年度损益调整-滞纳金 67,387.86
贷:应交税费-应交所得税 481,341.85(1,925,367.41*25%)
应交税费-应交滞纳金 67,387.86
税费滞纳金部分的科目这样记行吗?
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2023-04-03
公司22年6月正式开展业务,22年营业收入为0,在23年收到22年的营业收入,23年用以前年度损益调整进了22年,请问企业所得税汇算清缴时怎么填写营业收入?
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2023-05-19
老师、去年四季度企业所得税报错,4月更正重新报税,税费也是4月补缴的。
四月份做了这几笔分录:①借:以前年度损益调整 ②贷:应交税费。借:应交税费 贷:银行存款 、③借利润分配 贷:以前年度损益调整 。
本月报企业所得税年报,进行了纳税调整,补缴的税款怎么做分录呢
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2023-05-09
假如我20年12月计提年终奖1000万,2021.1月只发了500万,剩下的500万我在所得税年报时调增,补交了所得税之后,我能不能把剩下的500万通过以前年度损益调整到未分配利润里啊
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2021-01-30
老师好,我去年做了一笔以前年度损益调整,导致期末未分配利润不等于期初未分配利+本年累计净利润
今年报年报时,需要调整去你去年的未分配利润期末数吗
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2024-05-13
2017年多发了一个人的工资5000元,现在更正了个税,更新了企业所得税年报!现在调账,账务怎么处理,感谢![玫瑰][玫瑰]
1.收到退回的工资
借方:现金
贷方:应付工资
2.借方:应付工资
贷方:以前年度损益调整
3.借方:以前年度损益调整
贷方:利润分配~未分配利润
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2022-05-23
老师,一个企业之前没有计入固定资产,实际上他是有固定资产的,那么是否账务上就要盘盈。盘盈所涉及到以前年度损益调整,涉及到纳税调增,应交税费所得税这块怎么确定呢
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2022-04-11
上年度10月份进账大于销项,有留抵税额,但并未因此做分录,导致借方有余额,到了11月已经把留抵税额抵扣了,今年的应交税费余额里还是有借方余额,该怎么调平呢 需要用到以前年度损益调整科目嘛
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2022-04-02
老师好 上年度航天开票维护费我入了管理费用,账上没有转到减免税,但是税务申报时我抵扣了,今年账务处理要怎么做啊,要用以前年度损益调整科目吗?
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2022-07-27