无票支付的项目协调费,没有发票,这种情况如何入 问
您好,这个的话,是一直没有发票吗 答
预计销售每件B产品尚需发生相关税费0.5万元。为 问
上午好亲,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股权,对乙公司具有重大影响,截 问
同学稍等,老师看一下 答
您好,老师,外贸出口企业每年需要工商年报,同时还需 问
同学,你好 对的,可以参考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老师你好!公司展厅进行了装修,共计装修费用659210. 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

上年度10月份进账大于销项,有留抵税额,但并未因此做分录,导致借方有余额,到了11月已经把留抵税额抵扣了,今年的应交税费余额里还是有借方余额,该怎么调平呢 需要用到以前年度损益调整科目嘛 麻烦问一下会计分录怎么写呀
答: 你发生的销项是不是没有做账?
上年度10月份进账大于销项,有留抵税额,但并未因此做分录,导致借方有余额,到了11月已经把留抵税额抵扣了,今年的应交税费余额里还是有借方余额,该怎么调平呢 需要用到以前年度损益调整科目嘛
答: 你需要交纳增值税的时候,按销项税和进项税的期末余额进行结转就可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,问一下,税务让我们调整的是2018的增值税,从留底税额里扣除这部分金额,这个做到以前年度损益调整里面,怎么做分录?
答: 你好 借以前年度损益调整 贷 应交税费 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整

