老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

2020年12月将之前入了管理费用办公费的一个资产调整出来确认为固定资产,但是会计冲错科目了,冲了管理费用修缮费。现在2021年1月才发现这个问题,需要调整吗?若要调整,怎么调整,借贷方都是以前年度损益调整,这笔分录好似没多大作用?
答: 是,这个借贷方都是以前年度损益调整,可以设置明细不一样
@郭老师@郭老师老师我还是没看懂这段话。是不是你之前发给我的分录我吧19年和20年错误的管理费用-养老、医疗、事业 改成以前年度损益调整 21年1-5月的就按照你给我的分录来作?
答: 是的 上面的调整的,分录不是二一年的,是之前年度的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2019年12月份开的发票能在2020年6月份做账放管理费用_办公费用吗?还是说要放到以前年度损益调整,麻烦您看一下图片。
答: 您好,可以直接放进管理费用_办公费用,年终汇算清缴时,把这笔办公费用调增出来,不要在所得税前扣除。

