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超市账务处理前期联营收款挂了预收账款,是不是错了,现在如果改正这11个月以来的预收为应付账款,会计分录怎么做?
4/939
2018-12-09
您好,老师。5月进账的30%预收款,6月开的30%预收款发票,6月末又进账了50%,但是我没开票,这个50%的预收款没开票必须要把增值税交上吗?这个50%也没做成收入行吗?
1/565
2020-07-22
老师,多付了①借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 预付账款 贷:银行存款;对方退回多付款项②借:银行存款 贷:预付账款。这两笔分录这一做到一笔吗借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 银行存款,贷:银行存款
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2023-04-04
老师:我们公司是一般纳税人,一般收到货款并且是全款然后次月开票,我都是开票才确认收入。例如:定制家具含税5万元,(1)先收到全款5万,我做账借;银行存款5万 贷:预收账款5万, 次月开票同时发货,按道理是冲预收账款,但是我们是金蝶软件,入销售单,然后金蝶自动生成凭证 借:应收账款5万,贷:主营业务收入44247.79 应交税费-销项税5752.21 就会出现我的应收有余额,预收也有余额,必须要做一笔账从预收转入应收才对,但是这张凭证就没有原始凭证了,就凭空做吗?
1/626
2022-04-20
6.应收票据终止确认时,对应的会计科目可能有( )。 A、银行存款 B、原材料 C、应交税费 D、材料采购 7.甲公司向乙公司采购材料5000公斤,每公斤单价10元,所需支付的款项总额50000元。按照合同规定2019年3月1日向乙公司预付货款的50%,验收货物后补付其余款项。甲公司5月1日收到乙公司发来的5000公斤材料,验收无误,增值税专用发票记录的货款为50000元,增值税税额为6500元。甲公司编制的会计分录正确的有( )。 A、3月1日预付50%的货款时: 借:预付账款—乙公司 25000 贷:银行存款 25000 B、5月1日甲公司收到货物: 借:原材料 50000 贷:预付账款—乙公司 50000 C、5月1日甲公司收到货物: 借:原材料 50000 应交税费—应交增值税(进项税额) 6500 贷:预付账款—乙公司
1/3039
2020-03-23
18年挂了很多的预付账款,认证了一部分进项发票,还有几张没认证,现在也没有销售此类预付的产品,向这种情况,我应该怎么处理,是把剩下的认证掉还是怎么样?麻烦老师解答下,谢谢
3/332
2019-04-29
如果6月份暂估购进1000吨*1500甲醇未收到发票,7月份收到购进A公司甲醇发票,冲暂估红字的:借:原材料-甲醇1000吨,贷:预付账款都是红字的。但是到8月份的时候发现应该冲B公司,等8月份的时候,B公司开进项甲醇发票1000吨*1500元,我做的是:借:原材料,进项税,贷:预付账款,我怎么在8月份调7月份冲错的
3/677
2016-10-05
老师,原来的分录是,借:库存商品 借进项税 贷:预付账款 这张进项票在当月已经用来认证抵扣了,次月冲红了,在次月怎么分录呢??
5/314
2022-09-28
如果6月份暂估购进1000吨*1500甲醇未收到发票,7月份收到购进A公司甲醇发票,冲暂估红字的:借:原材料-甲醇1000吨,贷:预付账款都是红字的。但是到8月份的时候发现应该冲B公司,等8月份的时候,B公司开进项甲醇发票1000吨*1500元,我做的是:借:原材料,进项税,贷:预付账款,我怎么在8月份调7月份冲错的
1/706
2016-10-05
借:预付账款 贷:实收资本 摊销的话 借:管理费用 贷:预付账款这样不对吗
2/2678
2017-01-12
为什么预付账款在资产类的会计科目内?预收账款在负债类的科目内?
1/1296
2019-02-05
预付保险公司的10000元公司车辆保险费是入预付账款还是其他应收款?
1/2795
2020-01-02
老师,直接用用友软件出的资产负债表。为什么没有预收账款预付账款
1/3108
2019-05-21
请问文件规定项目部按照实际收入预缴所得税,这里的实际收入是开票收入还是抵减分包单位之后的实际收入?
1/1217
2019-12-09
老师这个业务快学珠宝收的定金为什么不是贷预收定金而是其它应付款
1/113
2021-08-15
老师,你好。幼儿园收教职工子女的保育费期初是全额收取的。做账时候是借:现金/银行存款,贷:预收账款。因为教职工子女入园有优惠。后期又返还优惠款。会计处理:借:福利费 ,贷:现金/银行存款。那预收账款如何处理呢?
1/1014
2021-10-27
我们装饰工程公司,一般工期三到六个月,工程款也是按照进度结算的,我们预收客户的定金是计入预收账款还是合同负债?跟和这个合同结算怎么区分?合同负债属于流动负债吧?
1/2205
2022-02-23
应付款10万 预付了8万 还有两万未付 也没有收到发票 该怎么挂往来呢
2/1097
2021-11-08
施工企业有收到预付款了,什么时候确认收入。怎么分录,发票是提前开具的,现在加上预付款,已经打款三笔了
7/942
2022-03-11
付下季度房租,借:预付账款~租赁费,贷:银行存款。摊销时,借:管理费用~租赁费,应交税费~进项税,贷:预付账款……对吗?
1/1013
2017-09-08
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