老师,你好,25年未发放的工资,在汇算清缴中已经调增, 问
你好挂着就可以,26年可以少计提这个金额就行了 答
材料的减值不用加上么 问
用于生产产品的原材料,永远不用单独算材料市价减值 只算:加工完工后的产品有没有减值 → 产品没跌,材料就绝不跌 有合同 40 件 A 产品 产品可变现净值 = 40×(2-0.15)=74 万 产品成本 = 40×(1.2%2B0.5)=68 万 74>68 → 产品没减值,对应材料不提跌价 无合同 60 件 A 产品 产品可变现净值 = 60×(1.7-0.1)=96 万 产品成本 = 60×(1.2%2B0.5)=102 万 102>96 → 产品减值 6 万,对应材料计提跌价 6 万 期末应有跌价余额 =6 万 期初已有跌价 12 万 应转回跌价 = 6-12=-6 万元 答
16号补缴25年的年终奖,已经申报完成,什么时候能做 问
同学,你好 你个税申报期是25还是26? 答
没懂,为啥18和19年都用14000算,表里的数据不用 问
您好,因为题目给出的未来现金流量预算表中,2×18年和2×19年的预计现金流量就是14000万元,表里这两个数字就是14000,所以直接用14000计算,不需要用表里其他数据。 答
老师,退税有效期是3年,如果3年未申请退税那么这个 问
您好,不影响,这个不影响 答


老师,直接用用友软件出的资产负债表。为什么没有预收账款预付账款
答: 你好,你单位有发生预收,预付账款业务?
资产负债表上,出现预付账款余额,可是,用友的科目余额表中,预付账款没有余额,这是什么情况
答: 那么我们要怎么核对?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我的一个单位的财报资产负债表上其他应付款是负的200多万,让用友软件的服务人员怎么修改一下,重分类到其他应收款。还有另一个单位的财报资产负债表上应收账款是负的1000多万,怎么重分类到预收账款,想以后软件中直接报表导出就是正数
答: 你好!这个你要问开发人员了。学堂不是做软件开发的。他们会知道怎么修改的。反而是学堂的老师没办法确定怎么修改。或者问问他们的客服看看




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未来不是梦2 追问
2019-05-21 11:35
邹老师 解答
2019-05-21 11:43
未来不是梦2 追问
2019-05-21 11:44
邹老师 解答
2019-05-21 11:50