老师,你好。幼儿园收教职工子女的保育费期初是全额收取的。做账时候是借:现金/银行存款,贷:预收账款。因为教职工子女入园有优惠。后期又返还优惠款。会计处理:借:福利费 ,贷:现金/银行存款。那预收账款如何处理呢?
看繁花落尽
于2021-10-27 11:02 发布 1373次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
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您好
借 预付账款-建设银行
贷 银行存款
借管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-职工福利费
借应付职工薪酬-职工福利费
贷 预付账款-建设银行
您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35

借应付职工薪酬-福利费,贷主营业务收入
借管理费用,贷应付职工薪酬
借预收账款,贷银行存款
2021-10-27 11:04:33

您好:我认为确认员工福利的时候,分录是这样的:
借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本--职工福利费(按人员所在部门入账)
贷:应付职工薪酬--职工福利费
2019-04-14 10:25:24

您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬
然后借应付职工薪酬 贷银行存款。
2018-09-04 15:41:24

你好,可以的
2017-02-08 14:40:03
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