请问交了金税盘维护费,但是我们属于点销户,可以申请退款,请问怎么做分录呢?交款式借:其他应收款–航天维护费280,贷:银行存款280 收到退款:借:银行存款280,贷其他应收款280吗?
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2019-09-04
报销体检费需要做借:管理费用——员工福利费 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款 或者库存现金。这样的分录吗? 直接做借:管理费用——员工福利费 贷:银行存款。这样的分录行吗
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2016-04-08
贷款放款和贷款还款的会计分录怎么写
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2020-07-09
税控盘维护费支付维护费时,借:预付账款 280 贷:银行存款280 对吗?还是要放其他应付款?
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2020-05-26
10万收入,借银行存款10万,贷主营业务收入97087.38,贷应交税费/应交增殖税(销项税额)2912.62,税没交第二张凭证要不要再借应交税费/应交增殖税(销项税额),贷其他应付款(应交税费)
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2017-04-05
刚开始做税务账,对于我们没有开发票的收入以及对方没有开票的支出,我做什么。 收到对方款:借银行贷应收账款 支付货款借应付贷银行 给对方开票借应收账款贷主营业务收入应交税费 对方给我们开票。借库存商品应交税费贷应付账款对吗
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2020-02-26
请问公司购扩建采购的物品计入预付账款后来票冲减预付账款,这些款项是需要计入长期待摊费用的,怎样归集? 借:预付账款,贷:银行存款,借:长期待摊费用,贷:预付账款吗,
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2025-04-08
老师,新办企业,刚去办的金税盘,税盘160,维护费280,借管理费用440,贷其他应付款440,借其他应付款440,贷银行存款440,是办税员自己垫付的,对吗?
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2020-03-09
老师,小规模纳税人开票会计分录借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税 交纳税款的时借:应交税费-应交增值税 税金及附加 贷:银行存款
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2021-03-22
老师,坏账处理时做了这个分录:借 管理费用-坏账准备 ,贷 应收账款,现在又到分配款,做分录为:借银行存款 ,贷管理费用-坏账准备,是这样子吗?
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2020-05-28
老师上个月我做了一笔分录~借:财务费用 贷:短期借款,现在发现错误了, 正确分录是:借:财务费用 借:短期借款 贷:银行存款 那我现在要怎么处理呢?
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2019-09-25
公司帮员工购买的交通意外险在还没收到发票时的账务处理是借:其他应收款,贷:银行存款,发票到后借:管理费用—福利费,贷:其他应收款呢?
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2017-10-10
筹建期公司预付员工宿舍房租,账务处理: 借:预付账款-房租 贷 银行存款 ,每月摊销 借:长期待摊费用-开办费-房租 贷:预付账款-房租这样对吗?
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2018-10-06
老师,小规模税控盘费用抵减增值税分录这样对吗?借:管理费用 贷:现金 减免时,借:应交税金-减免税款 贷:管理费用 抵减时,借:应交税金-应交增值税 贷:应交税金-减免税款
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2019-09-11
支付给担保公司的银行贷款担保费90000元,分一年摊销,我是这样做账的老师看下是正确还是错误的,借 担保公司,贷 银行存款,摊销的时候,借 管理费用-担保费,贷 担保公司。
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2019-12-19
一般纳税人简易计税,销售时税金时不是就计入贷方“应交税费-简易计税”,交税时:借:应交税费-简易计税,贷:银行存款,有预交的税款,结转时:借应交税费-简易计税,贷:预交税金,?
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2018-03-27
老师,您好。采购员报销相关费用时,需要做的分录是:(1)借:管理费用 贷:库存现金 还是(2)借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:库存现金。老师,需要使用哪种会计分录呢
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2019-11-03
宿舍水电费由员工承担,记入其他应收款,但公司收到水电费专票,应如何做分录?
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2020-05-11
老师不应该是:借:其他应付款1000 管理费用1000 贷:银行存款2000
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2016-01-04
老师预交了一年的费用 分录是借 预付账款 贷银行存款吗
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2021-07-30