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合并报表里 今年年底其他应收款在贷方是不是我不应该挂其他应收款,而且其他应付款往来,影响合并吗
1/1048
2018-01-18
老师,我们有一笔应收款,老总的意思是让这笔应收款在检查得时候,不出现,应该怎么处理
6/344
2019-06-23
那我做1月份的账,又要挂其它应收款?2月份才能做费用?
1/552
2016-02-17
请问 应收款-甲客户 -100 是不是因为没给客户开票 所以才是负数呢?现在想把甲客户的账做平 应该怎么处理呢?谢谢
1/459
2019-06-12
我公司的应收款,对方没有从公户里打而是用法人的个人卡打的有影响吗?
1/1253
2019-12-10
老师好,现在发现去年有一笔应收款漏记了,现在要如何调整回来呢?
1/3109
2019-07-08
老师你好,请问一下老板要应收款,请问有表格吗
1/672
2019-10-12
原来的应收款不清楚,如何调整?
1/719
2018-09-17
去年应收款多做了一笔,冲去后 报税的时候 怎么报
2/826
2017-02-27
客户消费7000要求开票9000 现在想把2000应收款冲平 怎么入账呢
1/856
2016-01-04
老师,现在账面上其他应付款贷方金额太多,这个怎么处理?公账提现:借 其他应付款 贷:银行存款 ;解款银行 借:银行存款 贷:其他应付款;采购商品,借:现金 贷:其他应付款 借:库存商品 贷:现金,所以导致其他应付款很多
10/3961
2020-05-03
预付了部分款,收到的票金额大于预付款,后期补款是在收到票以后一个月补的比如总款共是56000的,只预付了44800,收到的票是全款金额借:预付账款44800 贷 银行 44800 收到票:借 主营业务成本 56000 贷 预付 44800 应付账款 11200后期补款:借 应付账款 11200 贷 银行存款 11200 这样对吗?
1/834
2017-04-12
应收630美元*6.63=4176.9元 实际收到612美元*6.63= 4057.56元,差异119.34元 汇率是6.63话 我做账是否可以这样做 借: 应收账款 4176.9 贷:主营业务收入 ,收款时候 借:银行存款 4057.56元 财务费用-汇兑损溢119.34 贷:应收账款4176.9元
1/671
2017-12-16
外购电力、天然气等动力,借方:用应付账款和预付账款都可以吧,贷:银行存款
1/1556
2020-01-09
发放工资的时候,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款-个税还是其他应付款-个税???
3/1624
2021-10-28
假如顾客10月1日从我们这购买商品先交首付款100会计分录:借:库存现金100贷:预收账款100,10月3日开给客户增值税专票的会计分录为借:应收账款234 贷:主营业务收入200应交税费-应交增值税-销项税额34
2/558
2017-10-09
公司获得一笔收入,借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费进项税增值税进项税为5万多,我在计提这笔税,怎么做分录
1/672
2018-01-04
想调整负债表,想增加其他应收款,对方科目应该调整哪个呢?借其他应收款10万 贷什么?可以直接贷未分配利润吗?
1/798
2017-06-20
预借差旅费900元 借:其他应收款 贷:库存现金 预借差旅费,记借方其他应收款
1/886
2019-04-14
贷款利息可否作为进项抵扣?
4/792
2017-06-07
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