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已经交了地税印花税凭证,国税增值税凭证,电池消费税凭证,怎样做?
1/567
2018-03-10
用友软件上个月凭证还没录完,现在点增加凭证凭证号从12月份从新开始算了,怎么增加上个月的凭证?
2/1960
2016-12-03
进口商品 ,海关缴纳有两张,一张是关税的:上面的完税价格是40992元 一张是增值税的:完税价格是44270.85元 我想问的是我计入库存商品的完税价格是以44270.85元+关税 作为入账金额?
1/388
2023-12-08
请教老师,我公司外币业务选择当月期初汇率,那么进口货物的库存商品入账成本是按照期初汇率折算的,和海关计算关税的完税价格汇率不一样,有没有影响?借库存商品(报关单美元金额*期初汇率+关税)借应交税费(海关增值税金额) 贷应付账款-国外客户,这样没问题吧,月末再对库存商品余额计算汇兑损益
1/984
2022-06-10
商贸公司的业务.没有取得成本发票,销项发票已经开完了,对方也没有认证,我当月税金已缴纳,这笔业务没有做成,次月发票红字冲回,这凭证怎么做,多交的税能退回吗?
4/483
2019-03-31
进口环节增值税税额=关税完税价格×(1+关税税率)÷(1-消费税税率)×增值税税率 和 (关税完税价格+关税税额+消费税税额)×税率 他两算得增值税有啥区别?
1/7343
2019-04-19
2019年6月某外贸公司当月从国外进口一批化妆品,到岸价格为1000万元(即完税价格),同期以2200万元出售给国内某商场,商场零售价税合计款项为2825元。关税税率为40%,消费税税率为15%,增值税的税率为13%,计算该外贸公司和商场各应缴纳的关税、消费税和增值
1/979
2021-07-10
甲卷烟生产企业为增值税一般纳税人,2019年8月发生经营业务如下: (1)进口一批烟丝,关税完税价格为20万元,关税税率为20%,缴纳相关税费后海关放行,并取得相关的专用缴款书。 (2)将进口的烟丝全部领用用于生产A类卷烟200箱,当月销售其中的150箱,取得不含税销售收入230万元。 (3)从农业生产者手中收购烟叶,支付价款30万元,支付价外补贴3万元,烟叶税税率为20%,开具农产品收购发票。 (4)用20箱A类卷烟和乙企业换取相同价值的生产资料,取得乙企业开具的增值税专用发票。 (5)另将自己新研制的10箱B类卷烟无偿赠送给关联企业,B类卷烟没有同类货物的市场销售价格,该批卷烟生产成本为70万元,成本利润率为5%。 已知:A类卷烟的最高不含税售价为17000元/标准箱;烟丝的消费税税率为30%;上述卷烟适用的消费税税率均为36%加150元/标准箱。
1/239
2022-03-05
甲卷烟生产企业为增值税一般纳税人,2019年8月发生经营业务如下: (1)进口一批烟丝,关税完税价格为20万元,关税税率为20%,缴纳相关税费后海关放行,并取得相关的专用缴款书。 (2)将进口的烟丝全部领用用于生产A类卷烟200箱,当月销售其中的150箱,取得不含税销售收入230万元。 (3)从农业生产者手中收购烟叶,支付价款30万元,支付价外补贴3万元,烟叶税税率为20%,开具农产品收购发票。 (4)用20箱A类卷烟和乙企业换取相同价值的生产资料,取得乙企业开具的增值税专用发票。 (5)另将自己新研制的10箱B类卷烟无偿赠送给关联企业,B类卷烟没有同类货物的市场销售价格,该批卷烟生产成本为70万元,成本利润率为5%。 已知:A类卷烟的最高不含税售价为17000元/标准箱;烟丝的消费税税率为30%;上述卷烟适用的消费税税率均为36%加150元/标准箱。
1/1122
2021-11-26
一般贸易模式进口税的计算 实训情境: 某进口跨境电商企业以一般贸易方式从意大利进口了一批完税价格( CIF )为10万美元的咖啡机,税号是8516713000,当时美元汇率中间价为 6.68. 实训任务: (1)查询这批咖啡机的进口关税税率、消费税税率和增值税税率分别是多少? (2)分别计算这批咖啡机的关税、消费税、增值税,以及进口税。
1/2924
2022-03-23
老师,请问一下我们公司有进项发票留存,但我们公司为了保证税负率,每个月都没有认证完进项发票,正常缴纳增值税,现在进项税额的科目余额大于销项税额,请问这种情况下月底怎么计提增值税?缴纳是怎么做会计分录?
3/1096
2020-04-24
上个月有留底税额,这个月因开票少,上期留底还是未抵扣完,如何做会计分录, 公司目前类似于商贸公司,平时认证抵扣时,做借:销项税额 贷进项税额 差转入转出未交增值税。(则上个月因为多认证了,转出未交增值税为负数)
1/1083
2019-09-19
老师您好!我们是一家建筑劳务公司,前年在山西有一个异地建筑项目已完工,预缴税也已完成,现在需要注销外经证,但甲方和我们商讨的最终结算数不是当初开外经证上面的合同金额,我们也是按结算数交的税,请问这个注销有问题吗?
12/167
2024-08-14
小微企业减半征收,是按50%吗,是小规模纳税核定征收的,填完所得税表中营业收入后,自动出来数字,里面的减免额是按60%
1/771
2017-04-14
公司卖货物的,预收账款上年收到的,年末12月已经发货完成,所得税汇算是不是应该确认收入,那我增值税在哪个所属期交
1/553
2022-04-28
老师,我做完了品胜餐饮的报税实操练习(3月增值税,季度所得税),但是不知道做完了没有,该怎么核对,做完以后会提示什么
4/527
2021-09-09
公司小规模企业,出租房屋租金收入20万(不含税),己开票,要交哪些税,会计分录?完整核算?
1/1089
2020-04-04
您好在吗!就是个体定期定额那个表里报完了水利而且交了税 非税收入那就不用报了
1/608
2021-07-05
我新接手的单位,之前有大量进项发票没有认证,现在想按实际多做收入,必须要保证税负率吗?还是不用保证税负率直接多认证就可以?
1/754
2021-10-12
1、7月份付款后收到一张运费发票(成本89866.51元,进项税8986.65元),借:主营业务成本89866.51 应交税金-待抵扣进项税8986.65 贷:银行存款98853.16 , 2、7月发票认证时借:应交税费-进项税8986.65 贷:应交税费-待抵扣进项税额8986.65 3、等8月份申报完7月的增值税后才发现发票的备注没有备注完整,不能税前抵扣,借:主营业务成本8986.65 贷:应交税费-进项税额转出8986.65 ,这样做的会计处理分录对吗?
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2018-09-04
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