送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-19 14:46

1、上个月有留底税额,这个月因开票少,上期留底还是未抵扣完,如何做会计分录---月末仍然形成期末留抵税额的情形,是不做会计分录的
2、您列的是增值税结转分录,一般是到年末统一做结转的。

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借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)120, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)100, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税 20
2021-11-11 21:46:53
你好,增值税不用计提需要结转分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税。缴纳借应交税费-未交贷银存
2018-09-18 09:13:13
不会有余额的,你进项销项不结转到这个科目吗
2019-02-25 17:43:13
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
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