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请教一下,原来的会计缴纳增值税,全部做到应交税费_增值税_已交税金里面了,现在有借方余额几十万,这个账要怎么调整呢[流泪]
1/373
2024-03-22
所谓多交税什么意思?就算红冲后,还是要另外给医院开具同等金额蓝字发票一份的
1/643
2018-08-27
请问一下 就是公司自己开增值税普通发票的时候 分录是: 借:现金 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-已交税金 但是我们是没有交 (应交税金-应交增值税-已交税金 ) 这个是怎么回事啊?是之后要在做什么分录吗?
3/604
2016-12-30
现在这个税金我要结转我怎么结转,特别是增值税还有个人所得税 这个税也是我们代缴的,是不是再做一个分录 借:应交税金-销项税 227.18 应交税金-个人所得税 68.05、 应交税金-城建税 15.90 应交税金-教育费附加 11.36 应交税金-水利基金 4.30 贷:326.79
2/723
2016-08-10
买金税盘的钱是在筹备期就入账还是等有收入要交税了再入账了?
1/522
2016-12-03
假设不含税货价是10万元,交税金额是不是(10万+10万×0.13)×0.13
1/240
2022-10-31
老师,金税盘上个月交了280,这个月没开票不用交税,这么填写可以吗?是这个月都填0,抵减时候再填还是怎么弄?
1/460
2021-10-03
老师,小规模纳税人,财务软件里面有应交税费—应交增值税-未交增值税这个科目,可以 用吗?还是说只能用应交税费-应交增值税
1/871
2022-06-15
公司是小微企业,本月收入一笔一4188元,①分录借:银行存款4188 贷:主营业务收入4066.02 应交税费/应交增值税/销项税121.98,②转出应交增值税,借:应交税费/应交增值税/销项税121.98 贷:应交税费/未交增值税 121.98,③缴纳时,借:应交税费/未交增值税 121.98 贷:银行存款 121.98,这样对吗?如果不对,是怎么做分录呢?
1/454
2019-02-14
,应交税金-应交增值税 月末需要计提吗?月末需要计提的有哪些?
1/1581
2016-05-03
上一年做了一笔分录:借:应交税金 贷:应交房产税,这笔分录做错了(应该是不用做的,这笔款不是公司出的),今年应该怎样更正呢?
2/840
2017-07-11
有应交税金-应交房产税这个科目吗?
1/483
2017-10-17
应交增值税-已交税金科目出现很大的借方余额是怎么回事,如何解决?
1/1294
2017-08-03
老师,缴纳上个月的增值税,科目应交税金-应交增值税-?
2/1020
2016-11-15
老师,我的应交税金-应交增值税应该是借方金额200元,但现在账上是贷方30元,该怎么调整,分录怎么做
3/633
2019-07-25
为什么我们公司的账是借:应交增值税-已交税金,是分录做错了吗
1/988
2018-10-26
增值税检查调整,是几级科目?是应交税金-增值税检查调整,还是应交税金-应交增值税-增值税检查调整?
1/2881
2016-10-19
应交增值税已交税金这个科目如何核算呢?
1/2355
2019-06-14
请问,我单位去年开了一张2万元的普票,当时计入应收账款,收入做了,税金也交了,今年只收回来了1万元,对方把应付未付的1万元税金给我单位交了,该怎样做分录
1/549
2020-09-24
还有就是应交税金科目原来的账做得有点乱,就是每月销项、进项、已交的,预缴的,每月没有结转,导致不好看未缴税金?现在可以结转调整一下科目吗?凭证后面需要附什么?
1/587
2018-10-21
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