请问,我单位去年开了一张2万元的普票,当时计入应收账款,收入做了,税金也交了,今年只收回来了1万元,对方把应付未付的1万元税金给我单位交了,该怎样做分录
黄波
于2020-09-24 16:18 发布 632次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

借;预付账款 贷;银行存款
2016-11-08 10:18:22

当期确认为坏账的账务处理是:1、计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备。
2、发生坏账损失时:借:坏账准备贷:应收账款。
3、收回已冲销的应收账款时:借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款。
2019-08-09 14:57:58

你好!1万收不回来了吗?确认坏损失,税金冲减应收账款按收回应收账款处理,余额转入坏账
2020-09-24 16:22:05

你好 你现在直接调整分录即可 调整明细科目 是的
2020-04-17 09:47:48

借:主营业务收入
贷:应收账款
2018-07-14 09:04:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息