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税控服务费抵减 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷:管理费用-办公费 280 贷方对吗?这样余额表贷方有余额可有吗?
1/1058
2022-04-01
销售退回考虑当期应交所得税,这里为啥没考虑当期应交所的税?
1/418
2021-10-22
比如我当期的应纳增值税为 当期收入为 税负率是多少?怎么算嘞?
1/286
2019-05-06
个税申报本期收入5000,本期免税收入也是5000吗
1/4550
2019-06-11
重点税源填报 数据是报当期应缴的 还是当期已交的啊
1/1538
2017-07-06
为什么有的题目算递延所得税资产期末余额需要加上期初数?不是直接用可抵扣暂时性差异乘税率就可以得到期末余额吗?
1/1396
2022-03-25
请问,我们1月所属期,销项税额为0,进项税额40000,加计抵减金额4000,那么详细的账务处理应该怎么做?应纳税额为0时还需要体现加计抵减的分录吗
2/662
2021-02-19
请问,印花税按次申报的时候日期是当期还是申报当日?
1/2551
2019-10-10
什么是备抵账户?可以白话文解释举例说明吗?还有,本期的期初余额就是上期的期末余额吗?
9/2296
2020-03-18
老师,您好!我酒店疫情期间享受增值税减免,现在取得的物业增值税专用发票也不得做进项抵扣,对吗
1/933
2020-03-31
想问下这样填写增值税报表对吗?认证税额为22433.63.实际抵扣了2724.77.剩余的19708.86为留抵税额
1/670
2019-12-02
老师你好,我公司是加计抵扣增值税的企业,如果有留抵税额,是不是不能先用加计抵扣10%金额。
1/2661
2019-06-11
老师,我们企业留抵税额太多,现在税局提示要消化掉,多缴税,怎么消化啊,多开票,不抵扣还是直接转出啊
3/3431
2016-11-18
银行当月手续费专票次月收票。当月借财务费用,贷银行存款。次月咋做分录,取得进项税额可以抵扣吗?
1/1683
2017-12-06
这张免抵退税申报汇总表怎么做会计分录
4/722
2022-01-18
免抵退税中的服务、不动产、无形资产项目包括哪些呢?
1/2951
2018-03-14
公司一般纳税人,12月销售给正盛,纸箱不含税销售收入20000,销项税额2600,价税合计在22600, 12月购进的纸板,不含税金额25000,进项税额3250,价税合计28250 会计处理: 借:应收账款-正盛22600 贷:主营业务收入-纸箱20000 应交税费-应交增值税-销项税额2600 借:库存商品-纸板25000 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额3250 贷:银行存款28250 假设这张票当月认证了,结转本期进项税额 借:应交税费-应交增值税-进项税额2600 贷:赢家税费-应交增值税-待抵扣进项税额2600 那么,当月销项税额2600,进项税额3250,中间的差额,怎么处理
1/1084
2019-11-05
想咨询一下 我是小规模纳税人 本月金税盘服务费280已支付 但是增值税开的都是专票 当场税务局交掉的 这个280税额全额递减没税额抵 是不是账上不用做全额抵减增值税的会计分录呢?
1/437
2021-04-16
当月增值税没有抵扣完 最多还能抵扣多久
1/589
2022-03-04
老师,您好,上期多认证的进项税额,在本期抵扣时候,需要在附表2怎么填写呢?
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2020-11-25
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