送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-06-11 11:15

你好!是的。你有留底,加计的部分没什么用。等有抵减的时候再弄

追问

2019-06-11 11:28

老师,我6月份提申请加计抵减,4月份有进项已认证,可不可把4月份加计10%金额的部份填到5月份的申报表里。谢谢

宋生老师 解答

2019-06-11 11:37

你好!你符合加计抵减的话,可以这样操作

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相关问题讨论
增值税报表填写是对的,认证税额为22433.63,实际抵扣了2724.77.剩余的19708.86为留抵税额
2019-12-02 14:37:31
你好!是的。你有留底,加计的部分没什么用。等有抵减的时候再弄
2019-06-11 11:15:00
甲企业被乙企业吸收合并,合并前甲企业的增值税留抵税额是否可以在乙企业抵扣乙企业的增值税销项税额?.
2017-07-01 22:06:51
上期留底是自动生成的,不能不予抵扣的
2020-01-02 15:17:14
你只是报表上重分类,账务处理没有调整吧
2022-02-23 14:04:03
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