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老师我们购入免税苗木用于直接销售,对方开的普票,我们做帐时是下面这个分录吗,还是不用做进项, 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行
5/940
2019-07-10
增值税销项税小于进项税,在资产负债表中填在应交税费负数还是填在其他流动资产里
1/2019
2018-11-11
老师请教一下, 我们公司是一般纳税人,有进项税也有销项税,月末应该怎么计提增值税呢?
1/1252
2018-12-04
老师问题有点长,谢谢 下例增值税账务处理是否正确。下例增值税账务处理是否正确 1.2019年10月本单位缴暖气费取得增值税专票3374.6元(含税)。借:应交税金-应交增值税-进项税306.78 管理费用3067.82 贷:银行存款3374.6 2.购进商品进项增值税专票55500元(含税)借:库存商品47844.83 应交税金-应交增值税-进项税7655.17 贷:应付帐款55500
1/734
2020-07-04
我司为房企,本次销项>进项,申报增值税表中,进项税额已全部用完,需要抵减前期预交增值税,请问应如何操作?
2/177
2021-09-14
比如说进项小于销项的时候产生应交增值税,那就交出去。但如果某个项目有留抵税额,那留抵的税额咋办?
1/672
2018-03-06
本期进项税额是45万,销项税额是30万,那么在申报的时候,在填报表二进项税额报表的时候应该怎么填写
1/420
2020-10-22
建筑工地项目部记账的,把进项税记到其他应收款内部往来税金上面了,该怎么把税金转出进行销项抵扣?
1/1163
2019-03-01
进项税额抵扣时间,比如我11月报税10月份的税,进项税我是应该在哪个时间段认证抵扣
1/1434
2019-11-26
你好,我6月份固定资产发票计入原材料,7月份怎么调整 6月份会计分录,已结账 记错的凭证分录:借:原材料 46,902.65 应交税费-进项税6,097.35 应付账款53,000.00
8/13
2023-07-30
老师你好,我是运输公司的会计,因为第一次做运输公司会会计,我公司的车辆是个人挂靠车,在账务处理上,有些疑问:在账务处理上,怎么体现每个车的收入?比方:车主每月底把运单交到单位,单位根据运单开发票去结算,账务处理:借:存款/库存现金/应收账款 贷:主营业务収入 货:应交税费一销项税兀,我想问的是车主的利润怎么体现?如果车主来公司领运费:账务处理: 借:其他应付款一xxx人贷:存款/库存现金,这样只有司机领运费的记录,体现不出收入的记录,请老师指教!谢谢 怎么把收入记入其他应付款的贷方 根据车主交的运单,能设置个拔付资金科目吗?账务处理: 借:上级拨付资金xx×元 贷:其他应付款xxx元,还想问:上级拨付资金科目期末怎么平账啊,往什么地方调啊?
1/424
2022-02-18
5月交了房租,票也收到了,交房租时入账,借:应付账款 贷:银行存款收到票时,借:待摊费费 应交税费--进项税 贷:应付账款 房租返还兑现了分录怎么做?,
3/1166
2017-06-09
如果暂估入库,是应该这样写吗?借:库存商品-某物品 应交税费-增值税-进项贷:应付账款-暂估入库
7/968
2017-05-24
免税项目对应的进项不得抵扣,当月按认证的进项一定的比例转出,怎么做分录
1/1154
2020-06-12
比如这个月进项税是2万,销项税是3万,有的会计月底直接计提增值税,借:应交税-转出未交增值税1 贷:应交税-未交增值税1。 这样转出未交增值税科目永远都有余额平不了。 但是有的会计会把销项和进项先转到转出未交税的科目 借:应交税-转出未交税2 贷:应交税-增(进)借应交增值税(销)3 贷:转出未交税3万。然后再计提增值税。借:应交税-转出未交增值税1万 贷:应交税-未交增值税1万,这样转出未交增值税就没有余额都平了,在工作中到底应该怎么做呢?
1/901
2018-08-02
平时每月登记增值税进项税额、销项税额,月末需要转出本月应交税金吗?需要做这样的分录吗?借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税然后次月缴纳增值税时,是不是这样做分录?借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
1/589
2017-07-11
请问,如果年终“应交增值税”科目余额是0,销项和进项是平的,年终还需要结转进项,销项数吗?
1/666
2021-01-11
老师,未开票的收入,做账时要不要贷记应交税金销项税
1/587
2018-12-09
老师的点应交税费增值税进项从从始至终都在借方,贷方没有,这样做对吗?
6/303
2021-12-02
老师下午好,我10月交的增值税5345.31,做帐应交税金少了113.5这是怎 么回事,销项进项都对的上数,是哪里出问题了吗
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2019-11-15
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