送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-02 20:09

同学你好,进项税额期末是需要从贷方转出的;

风雨兼程 追问

2021-12-02 20:10

转出的分录怎么写?老师

立红老师 解答

2021-12-02 20:12

同学你好
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一进项
贷,应交税费一应增一转出未交增值税;

风雨兼程 追问

2021-12-02 20:15

老师有一次有销项没有进项,但是上期有留底,我抵了销项这样还用做账吗?

立红老师 解答

2021-12-02 20:24

同学你好,
但是上期有留底,—— 这个金额是在哪个科目呢;

风雨兼程 追问

2021-12-02 20:44

应该在借方,申报表上有留底,我电脑上没有做账

立红老师 解答

2021-12-02 20:47

同学你好,正常留抵税额应是在账上应交税费一应增一进项中的;
一次有销项没有进项,但是上期有留底,我抵了销项这样还用做账吗?
分录
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一进项;

风雨兼程 追问

2021-12-03 11:19

老师本期销项税29342.62进项是51488.13结转分录的时候借:销29342.62.贷:进项51488.13不平

立红老师 解答

2021-12-03 11:21

同学你好
结转分录的时候借:销29342.62.贷:进项29342.62.

风雨兼程 追问

2021-12-03 11:24

奥,那剩下的最为留底不用写分录吗?

立红老师 解答

2021-12-03 11:34

同学你好,那剩下的最为留底不用写分录吗?——是不需要写分录的;

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你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
可以的
2017-09-04 22:00:33
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 做这个的
2021-02-21 14:29:04
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