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母子公司之间借款,有银行转账单据,借款协议,还需要对方开具收据吗?因为我们母公司和子公司现在财务出纳会计都是他们两个人,有这个必要吗?
1/1501
2019-03-01
老师好,预收账款、预付账款和应收账款之间的区别是什么?民非会计能不能出现:借:业务活动成本 贷:应收账款 这样对应的会计科目?
1/1137
2016-04-23
老师有人从我们公司代缴社保,费用都是个人承担,做账是收到款: 借:银行存款,贷:其他应收款——张 缴纳:借:其他应收——张 还是 借;其他应收款——张, 贷:银行存款呢?
1/631
2020-10-15
老师帮我看下 a 公司打款给我们 借:银行存款 贷:应收账款 支付的信息费 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 期间产生的活动经费 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 借:管理费用~办公费 贷:银行存款 借:管理费用-职工酬 贷:银行存款 驾驶员预支的运输费或者结账 借:预付账款 贷:银行存款 驾驶员结账 借:应付账款 贷:预付账款 贷:银行存款 开具发票销项 借:应收账款 贷:主营业收入 贷:应交税销项 开具发票进项 借:主营业 贷:应付款 付款给公司时 借:应付账款 贷:银行存款 谢谢老师~麻烦你了老师
1/909
2019-07-28
现金流量表里面收到借款说指从银行借来的需要付利息得借款吗?像个人借的款过几天就还的可以填入取得借款收到的现金吗
2/1053
2020-04-03
1.收到A代付B投标款 分录借:银行存款 贷:其他应付款-A 2.代A付B投标款 分录借:其他应收款-B 贷:银行存款 3.收到B退回投标款 分录借:银行存款 贷:其他应收款 -B
4/941
2017-06-02
单位是小规模纳税人,每月开的增值税发票不超过3万,增值税可以不用交的,那么会计分录可以这样做吗:借:现金,贷:主营业务收入,贷:营业外收入-政府增值税补贴,还是要做成:借:现金,贷:主营业务收入,贷:应交税金-应交增值税-进项税额。
1/762
2017-04-07
作为出纳,员工在上个月借钱打个比喻借了6000,这个月拿了6500的单据回来报销,老会计教我饿方法是写一张收据,内容是收到某某某交来的返纳借支款多少钱,然后登记在库存现金的借方,然后贷方登记费用报销单据,这样现金就只是支出500,做法对吗
1/1054
2017-12-20
法人张买的车,现在银行回单在我手里,我拿到银行回单做分录,应该借其他应付款——张 贷银行存款还是应该借其他应收款了,怎么写这个分录
1/1181
2020-12-03
学校收新生学费时因收费标准不确定,暂时收的1000元,做帐时:借库存现金1000贷预收账款1000,最后上缴财政时:借预收账款1000贷应缴财政专户款1000,但是不太明白应缴财政专户款不是负债科目吗?上缴时负债减少不是应该在借方吗?
1/772
2019-03-21
首先假设 借:银行存款 8万 贷:主营业务收入-利息收入 7万 应交税费-应交增值税 1万 我现在要补做计提利息可以这样吗 1、摘要:计提利息 借:应收利息8万 贷:银行存款 8万 2、摘要:收回利息 借:银行存款8万 贷:应收利息8万
3/1461
2016-08-30
商业汇票贴现一般银行收几个点的费用 ?
1/12179
2019-02-12
老师 签订了一个3年房屋租赁合同 现在要根据合同挂账 我是应该按3年的合同金额挂账 还是按一年的金额挂账?挂账是 借 应收款 贷 经营收入
1/1021
2022-10-21
麻烦看看这样做对不对?还有没更加简单的方法? 员工借支付了材料款 借支:其他应收--员工 贷:银行存款 报销的时候 借:成品材料-A项目 贷:其他应收款--员工 后面发生退货,直接是供应商退款到公账 借:银行存款 贷:应付账款--供应商 冲成本 借:其他应收-员工 贷:成品材料-A项目 借:应付账款-供应商 贷:其他应收款-员工
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2022-09-08
老师好!我们是建筑公司,别人挂靠我们做工程,给挂靠方转工程款都是对方提供收据,事由写借款,对方购材料时把钱转给我们备注还款,这次对方要转工程款收据事由写的借支款,应该不可以吧,是否需要对方重写?借款和借支款怎么区别,请老师指点一下,谢谢!
1/1193
2019-09-09
借:库存现金,贷:其他应收款,这个是核算什么业务的分录
3/4706
2018-10-02
老师,图片里说预收账款借方余额代表多收了对方的钱,他说错了吧?预收账款借方不是应收账款的借方么。代表多给对方开发票了,应该是对方少给我们钱了吧?
1/559
2020-05-21
老师好,现在最末季科目余额表是 应收账款贷方余额是595235.73 预付账款借方余额571575.45 应付账款贷方余额是332428.35 预收账款贷方余额是59.4 根据这个,我得出最后我单位总得预收账款是356148.03元 麻烦老师黑看看对不对?
1/586
2020-06-19
想问一下十二月做了一张普票暂估: 借:主营业务成本9500 贷:其他应收款-***9500 一月份得票怎么做分录? 借:主营业务成本9500 贷:其他应收款-***9500 冲红 借:其他应收款-***9500 贷:主营业务成本9500 这样对吗?
1/695
2022-05-07
预收账款的贷方+应收账款的借方-应收账款的贷方=应收账款余额,是不是这样的?
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2023-07-19
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