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公司买的税控盘不是可以全额递减
增值税
嘛,然后附加税计税依据是实际交的
增值税
还是没递减税控盘时候的
增值税
?
1/1194
2018-07-13
您好,以公司名义买车,纳税人资质是
增值税
一般纳税人,买车抵税是13个点的
增值税
,还是25的企业所得税加13的
增值税
?
1/1025
2021-10-20
《
增值税
纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《
增值税
减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 比如本期应纳税额为0,
增值税
纳税申报表(一般纳税人适用)第20列期末留抵税额653242.04元,本期我有280元税控服务费,实际抵扣280元,那么下个月
增值税
纳税申报表(一般纳税人适用)表种上期留抵税额是不是653242.04+280
8/6608
2022-02-15
月底进项大于销项和进转出和,用做借:应交税费-未交
增值税
货:应交税费-应交
增值税
-转出多交
增值税
吗?还是只要应交税费应交
增值税
科目无贷方余额就不用做账务处理,
1/780
2018-01-18
当销项>进项,表示留底税额,要做分录处理吗?如果要的话,是用负数表示未交
增值税
?还是用借方表示?借:应缴税费 -- 未交
增值税
贷:应缴税费 -- 应缴
增值税
--转出未交
增值税
4/530
2018-11-21
借:应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
贷:未交
增值税
, 结果缴纳的时候借方做成了已交税金,再后来又反结转了未交
增值税
,所以现在已交税金是不平的,请问怎么做好
1/992
2019-03-13
老师,您好,请问当期进项大于销项,没有需要缴纳的
增值税
,需要从应交
增值税
的科目转到未交
增值税
吗
1/415
2018-05-24
老师您好!请问应交
增值税
借方余额怎么调整,,转出未交
增值税
也是借方余额,我们每个月都要交
增值税
。
1/742
2019-09-24
题目写明了
增值税
39万元,而且保险费没说是有
增值税
发票的,怎么给答案要加上保险费的
增值税
呢
2/637
2020-07-10
老师,你好,在应上交款项表中,
增值税
期末未抵扣数是转出未交
增值税
数减去
增值税
年初未抵扣数是吧。
2/1724
2020-10-09
招待费开的专票,直接入账,
增值税
直接入招待费,
增值税
那里在申报
增值税
的时候填进项转出,可以吗?
1/1163
2019-04-03
本期开出部分正式发票,
增值税
未预缴。本期的预缴土地
增值税
需要减去计算出的预交
增值税
金额么
2/1462
2020-04-09
电脑做账,小规模有收入用的应交
增值税
,然后,季度末需要写什么摘要用借未交
增值税
贷应交
增值税
吗?
1/930
2020-01-02
老师这个问题的第一问计算
增值税
的时候只计算58000的
增值税
么 为什么不计算实际成本392000的
增值税
呢
1/1244
2021-09-05
单位为建筑企业小规模纳税人,在2019年1月所在项目地开具
增值税
普通发票一张,同时预缴了
增值税
及其他附加税,2019年4月份申报2019年第一季度
增值税
时需要填写《
增值税
预缴申报表》吗?《
增值税
纳税申报表》中第23栏已预缴
增值税
金额填入之后显示必须=0
2/1054
2019-04-06
某工业企业为
增值税
小规模纳税人,采用简易计税方法,选择按月申报缴纳
增值税
,适用征收率3%。本年3月取得销售收入10.3万元(含
增值税
开具
增值税
专用发票;购进原材料,支付货款3.09万元(含
增值税
,不允许抵扣税额),请计算这个企业本年3月的应纳
增值税
。
1/2304
2020-05-26
城建税不是等于
增值税
乘以城建税税率吗,本题的
增值税
税率不是13%吗
1/1341
2021-07-09
你好,请问这个
增值税
纳税申报表(适用
增值税
小规模纳税人)怎么填?
1/582
2020-01-13
增值税
纳税申报表(适用于
增值税
小规模纳税人)附列资料,怎么填写
1/5261
2020-07-06
纳税人取得的中央财政补贴不属于
增值税
应税收入不征
增值税
吗
1/1661
2015-09-28
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