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年底了,有的员工有发票还没来及报销,都是2017年的发票,我可以做账吗?例如:报销XXX餐费,借:管理费用-招待费 贷:其他应付款XXX
1/689
2017-12-29
请问上级单位发班子成员的绩效奖,年初已经交个个税,我单位收的时候计入其他应收款的贷方,发放是又用的是管理费用,要如何平账
1/1262
2019-11-06
怎么把其他应付款贷方冲进管理费用
1/2129
2018-09-27
老师,你好,使用权资产的租金收到发票,这样做账是对的吗? 借:管理费用-办公费 贷:其他应收款
1/607
2023-01-08
老师好,去年12月房租已经付款了,发票今年1月才到,我去年12月做借:管理费用-房租,贷:其他应收款-预付房租,怎么调账
1/484
2022-02-22
暂估费用分录为什么是借管理费用贷其他应付款,怎么是贷其他应付款
1/3308
2017-08-06
账上去年做了一笔 借 管理费用,贷 其他应付账,今年发现这笔其他应付款其实是员工垫付的,请问这个月可以调整这个其他应付款科目吗?
1/594
2020-04-01
1按规定现在是捐赠收入可转为 借管理费用, 贷 其他应付款 2捐赠收入转为应付款后那个单位说应付款不用付了,直接当作会费,我怎么冲减应付款,做会费收入
1/1091
2018-11-15
老师这个社保当时收的时候excel原因少1分,现在怎么平它啊。借管理费用-办公费0.01;贷其他应收款-个人社保0.01?这样可以吗?
1/1529
2020-03-19
股东把钱直接给了资质经办人,钱都花了,假如30万,挂账上了,借:管理费用 贷:其他应付款~资质经办人,现在给财务清账,接下来怎么处理
3/1005
2020-01-10
哦,用现金支付维修费后分录为,借:管理费用(维修费) 贷:其他应付款(房管局),对吗?
1/1694
2017-04-06
老师你好,其他应付款-代扣职工公积金,借方有余额,是因为18年以前有一个月代扣少了,实交多了,我该怎么处理,能转到管理费用-住房公积金吗? 借:管理费用-公积金 贷:其他应付款-代扣职工公积金
1/1494
2020-01-04
做账时没有做一笔:借:现金 贷:其他应付款 ,买东西时直接做:借:管理费用 贷:其他应付款可以么
1/684
2018-06-26
招待费属于其他应收款还是管理费用
1/284
2023-03-17
还是不大明白,自己垫钱的时候是 借;管理费用等科目 贷;其他应付款 那老板给报销、拿回自己垫的钱怎么处理啊 一直这么挂着吗?
2/717
2016-12-26
年前给分公司的开办费,计入其他应收款,现在需要列入管理费用,怎么调?
1/857
2020-04-13
老师你好,我们1月份有笔费用记错了,本应冲其他应付,记入管理费用了,这个月吧这边错记得冲回来了,直接借:其他应付款 借管理费用负数,我们没有收入,这笔金额比较大,利润成了正的,是我没有冲对吗?
1/894
2019-12-10
一家商店盘盈26.87 盘亏47.9 领导是说盘盈盘亏都给营业员负责,营业员就给了出纳21.03 我是这样做的 盘盈26.87 计入管理费用 然后盘亏47.9分别计入管理费用26.87 跟其他应收款21.03 可以吗?
1/694
2018-09-19
我11月份报了社保,我这样做账,借管理费用1022.42,其他应收款494.74 贷:应付职工1517.16 然后我工资报了4000,应该如何做账呢?
9/546
2022-01-10
那我7月份还是要计提是吧 借:管理费用-社保 贷:应付社保 同时 借:应付社保 贷:其他应收款 这样对么
3/727
2016-09-21
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