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2019_12月发生的管理费用和销售费用,可以跨年做到2020年1月的费用里么?因为没有筹划好开票,收入不能增加的情况下,又不想本年利润为负数。只有减少费用,明年一月再补做费用出账,可以么。老师
1/965
2020-01-09
跨区域外经证还没办,要收预付款,6月开了发票,7月申报税款要交到注册地可以吗
1/591
2019-07-01
老师你好,我的增值税专用发票备注工程名称写多了一个字,跨月了现在应该怎么做
1/1392
2019-06-03
老师,电力公司把发票金额给我们多开了,已经跨月并且我已经认证了,怎么做分录呢
3/1130
2021-10-22
老师你好,本月需要委外加工,购买的原材料直接从材料供应商那里发到加工工厂了 ,我们已经开了发票给加工厂,但是对方还没有开原材料发票给我们,请问今天是9月最后一天了,这个发票是要这个月开吗, 还是可以跨月,但是跨月的话本月委外加工改怎么做凭证呢?
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2021-09-30
老师我想问一下,去年收入10万已开发票入帐,今年开了一张红字发票,又开了一张蓝字发票,帐务怎么处理,请指教
1/418
2018-08-10
老师,就是跨月的发票有个产品开错了,现在已红冲,又重新开的,该怎么去做这笔账呢?
2/411
2020-07-24
给对方单位开专用发票把税号打错了,已经跨月,怎么处理?影响对方上个月的抵扣吗?
3/4754
2020-01-04
跨区域项目必须预缴税款吗?项目已经完工,款项已收,发票已开,不预缴会有什么影响?
2/2901
2022-07-16
跨境企业国内税务如何申报呢,采购都是在国内发生的,并且是用现金交易,没有开票。
5/600
2021-10-12
跨月的发票要重开,那要先做红冲再开吗?能不能先重开一张,然后之前那张再做红冲?
1/9059
2018-09-20
老师,你好,我公司之前的会计把有发票的应该计入长期待摊的消防改造,做成了预付账款,该怎么调整账务呢,跨年了,去年2022年第一笔首付款(未收到票时)分录为:①预付账款-XX消防公司 2000(借) 银行存款 2000(贷);付第二笔尾款时(已收到发票)做成了②预付账款-XX消防公司 3000(借)银行存款 3000(贷),实际应该计入 长期待摊-消防改造 5000 (借)预付账款 2000(贷) 银行存款 3000(贷)。由于跨年了,如果反结账会影响到财务报表,因此现在2023年该怎么调账呢
3/195
2023-08-21
2016年12月份的主营业务成本没做 借:主营业务成本 贷:库存商品,2017年跨年度怎么做分录
2/588
2017-02-03
跨年差旅费报销问题。2019年帐已结完,有业务员上年12月出差,现1月返回,费用怎样处理、
1/1773
2020-01-10
老师,这个跨年度的办公室租金要怎么入账?要摊开入账吗
1/382
2020-01-02
老师你好。预收跨年度物业费,所得税可以一次行进收入吗?
3/502
2022-01-07
老师,工资跨年删减人员,应该怎么正确处理?我还是有迷糊
5/257
2024-06-21
老师,你好跨年退货成本怎么做吧,未做收入做了成本结转
1/483
2023-07-19
跨年了,如何把上个月的余额用会计分录表示到元月份来?
1/957
2020-01-03
跨年度的费用,作纳税调整时还要调整汇算清缴的报表吗?
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2018-03-19
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