- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-10-22 11:56
同学,你好
你就按照你实际支付的金额做账
相关问题讨论

同学,你好
你就按照你实际支付的金额做账
2021-10-22 11:56:47

你好,如果是专用发票,且已经认证,少支付的金额计入营业外收入
借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款4850 营业外收入115.5
2016-08-02 14:42:22

你好,如果是专用发票,且已经认证,少支付的金额计入营业外收入
借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款4850 营业外收入115.5
2016-08-02 14:42:27

借应交税费未交增值税
贷进项
2019-06-21 06:38:13

你好,可以的
借;固定资产 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款
认证抵扣借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待抵扣进项税额)
2017-08-29 08:48:18
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