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老师问下我们是建筑业,分项目核算,回款那为了知道每个项目对方还差我们多少款那是不是应收账款那我要挂应收应账款--XX单位--XX项目
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2022-03-04
因为最近公司法人变更,银行还没改过来,POS机不能用,出纳天天去银行跑一趟很麻烦,所以写了一个委托书,收到现金,以出纳个人账户,将这笔款打进公司账户。账务处理应该怎么做? 收到客户现金,怎么做分录?没附件的话,附件用什么? 出纳收到现金直接用自己账户给公司打款怎么做分录? 是不是要做三笔? (1)收到顾客的钱 借:库存现金 10 贷:应收账款 10 (2)然后库存现金传入出纳账户 借:其他应收款 10 贷:库存现金 10 3然后出纳再转进来公司账户 借:银行存款 10 贷:其他应收款 10
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2022-08-01
专票开了878元 发票入账 借 应收帐款878 贷主收入 869.31 应交税费 销项8.69 对吗? 然后交税了 又要交0.3的建设税 借应交税费建设税0.3 应交增值税销项8.69 贷银存吗?
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2021-10-14
收到备用金当时的会计分录是:借:库存现金 贷:其他应付款-法人,当银行上有款还时,转投资款,借:其他应付款-法人 贷:实收资本-法人,这样做对吗?
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2017-09-03
老师,公司是被挂靠方,公司开工程款发票出去了,到时工程款回来后,扣下公司收的管理费,还有工程所需要的费用,剩下的款是要转给挂靠方的。之前公司做的分录是,借:应收帐款 贷:其他应付款—挂靠方 贷:主营业务收入 。因为公司要做台帐,没有回款之前,先不体验其他应付款-挂靠方,而是通过工程结算科目,借:应收帐款 贷 :工程结算。回款的时候,借:银行存款 贷 :应收帐款 借:工程结算 贷:其他应付款—挂靠方 贷:主营业务收入。如果不用工程结算,应该用哪个科目替代?在资产负债表哪个科目里面体现出来?
10/859
2022-07-12
老师,您好,请问待认证进项税额勾选时, 借:应交税费~应交增值税(进项税额) 贷:应交税费~待认证进项税额 本月有税款 借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费~未交增值税 下月交款时: 借:应交税费~未交增值税 贷:银行存款 这样做对吗
1/761
2022-03-29
应收账款做调减时,是做收款单还是做付款单?
1/1095
2021-07-31
公司确认一笔收入时借应收账款8万,贷主营业务收入8万,当收到款时借银行存款10万,贷应收账款10万,回款10万是因为对方叫我们多开发票2万,我知道回款时这么做是不对的,但是已经做了,现在怎么冲回这多回的2万应收款
2/809
2019-03-04
老师,已认证未抵扣的分录对吗 借:应交税费-应交增值税税-进项税额 贷:其他应收款-未抵扣
1/1086
2019-11-06
外贸出口企业购进的货物退税后的进项票怎么做分录?比如:购进:借:库存商品9.17,进项税额0.83,贷:应付账款10。计提退税款:借:应出口退税0.83,贷:应交税费-应出口退税0.83。退税到账后:借:银存0.83,贷:应出口退税0.83。请问老师,那应交税费-应出口退税贷方和进项税额借方还挂有0.83的数据怎么冲呢?是一直挂在账上吗?还是可以结转出口退税款?借:应交税费-应出口退税 0.83,贷:进项税额0.83这样呢?
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2020-08-08
我公司的业务,是预收一定期间的费用。 平时一般是,收到预收款项,然后分期确认收入。 分录是: 收到钱款时 借:银行存款 100 贷:预收账款 100 确认收入时 借:预收账款 100*1/10=10 贷:主营业务收入 100*1/10=10 可是,现在出现了一个特殊情况 业务人员出去谈业务,对方也同意了支付款项,我们发票也开出去了。 可是,款项迟迟不能到账。 我该如何做账,记录下来对方应该给我公司打100元的预收账款? 我现在只会做一半分录 贷:预收账款 100 那么,我借方科目该写啥?
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2019-12-22
都是2017年的最后借贷方金额平的啊为什么不一样会计分录是不是借应收帐款 贷主营业务收入 和税
1/832
2018-01-15
1、针对同一个供应商,可以同时使用预付账款和应付账款吗? 2、计提这笔费用需要什么附件材料 3、明年收到发票时付尾款是这样的分录吗: 借应付账款,贷预付账款 ,银行存款
1/3613
2019-12-31
像这种怎么做分录,是不是借:银行存款 贷:其他应收款
1/406
2017-03-08
请问借其他应收款-备用金,贷银行存款要用什么凭证?
1/1117
2021-09-29
其他应付款和其他应收款都挂账了如何平
1/2149
2020-01-19
老师,其他应收款和其他应付款可以通用吗
2/7060
2021-08-26
跨年的应收账款和应付账款,今年账务处理,
1/2637
2019-05-30
我司马上要小规模转一般纳税人,现在有去税务局代开的专票已经扣税款,增值税账务处理怎么操作?(借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额;扣款 借:应交税费-增值税-已交税金、贷:银行存款 。是这样就可以了嘛?)
1/1204
2019-06-30
如果收到工程款的30%,做分录怎么做?借:工程施工贷:主营业务收入应交税费――销项税?
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2018-06-16
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