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老师,2020年12月,错分录为 借,财务费用一利息 贷,银行存款 应做正确分录 借,其他应付款 贷,银行存款 现在纠正,应该如何做分录?
1/173
2021-09-07
老师,预付办公室租金,没有收到发票,会计分录:借:其他应收款,贷:银行存款。收到发票后,借:管理费用,贷:其他应收款。可以这样吗?
1/863
2020-12-18
跟个人签的装修合同 没有发票 是不只能 借其他应收款,贷银行存款,等有发票 是可以改为 借长期待摊费用 贷银行存款 么
1/1602
2020-05-29
2021年有个凭证记错了。本应该是借:预付账款 贷:银行存款 错记成借:销售费用 贷:银行存款 请问这个我在4月要怎么修改吗?
1/814
2022-05-11
老师法人贷款购车,他支付一部分,其余贷款,车落公司名下。相关的分录是下面这样吗?麻烦帮忙看看—— 购入时 借:固定资产(机动车发票+税) 待认证进项税额 贷:其他应付款-法人 长期应付款 未确认融资费用(倒挤) 后期还款时: 借:长期应付款 未确认融资费用(倒挤) 贷:银行存款 未确认融资费用的结转好像没体现,用不用在还款前将其转入财务费用不?
3/687
2022-01-07
操作题,某公司向银行借入一笔长期借款,借款年利率为6%,借款手续费率为0.1%,所得税税率为25%,计算该公司银行借款的资本成本
1/1685
2023-11-01
借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬(应发金额) 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发金额) 计提社保 借;应付职工薪酬-社保个人部分 贷;其他应付款-社保个人部分 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 缴纳时 借;其他应付款-社保个人部分
1/913
2015-10-31
老师,你好。付邮费这个分录是错误的吧?钱都付了还存在应付账款,应该是借:销售费用-快递费,贷:银行存款
4/548
2020-07-13
【第1笔业务】6月1日,因急需资金,贴现还差2个月到期的商业承兑汇票,票面金额500 000元,贴现率9%,收到贴现金额492 500元,存入银行。 【第2笔业务】 6月1日,归还2016年12月1日借款本金500 000万元及利息14 625元(已经计提)。 【第3笔业务】6月1日,从建行贷款,半年期400 000元,年利率5.85%,到期还本付息。贷款3年期15 000 000元,年利率6.40%,到期还本付息。两笔贷款已经转存至企业工行账户。 【第4笔业务】6月10日,企业发行债券1 000 000元,扣除发行费120 000元,实际收到9 880 000元,存入银行。 【第5笔业务】6月20日,归还长期借款1 000 000元,并支付最后一年利息66 500元(每年6月20日付息一次,到期还本。查看明细账,已预提33 250元)。 【第6笔业务】6月21日,收到存款利息1 075.86元。 【第7笔业务】6月30日,计提本月短期借款利息1 950.00元。
1/1126
2021-11-03
刷卡收入1000元,借:应收-pos 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 银行收到钱的时候有手续费 借:银行存款 996 财务费用 4 贷:应收账款-pos 1000元 是这样么?
1/611
2017-01-05
如果冲老板的其他应收款 我可以做以下分录吗 借:管理费用 年终奖 贷:应付职工薪酬 应交税费 个税 借:应付职工薪酬 应交税费 个税 贷:其他应收款
2/502
2021-12-16
4月份的时候做了一笔 借:管理费用—开办费 80000 贷:银行存款80000 现在6月份要调整会计分录,其中开办费9964.63,给老板的借款70035.37。这个分录应该怎么调整
1/714
2020-07-09
请问老师,公司拿到一年费房租租赁专票,入账时候 借:预付账款-房租 借:应交税费-增值税-进项 贷:其他应付款-老板 ,可以吧,然后每月再结转费用,对吗
1/478
2022-09-01
这个月要付下半年的房租,付款后开发票,借预付账款,贷银行存款,对吗?如果发票下个月收到,就要做一笔借管理费用 贷预付账款对吧?
1/133
2017-03-01
请问下 预付的租金 做了 借 预付账款 贷 银行存款 每月摊销 借 管理费用 贷 预付账款 想问下 发票收到后附在预付账款那个凭证后面吗?
3/986
2022-01-06
小规模企业,9月份起,当公司没有钱时,法人借款给公司,借银行存款,贷其他应收款-法人,9月份有些费用充法人的其他应收款!对吗?
2/1238
2018-11-01
老师,扣供应商赔偿款(按生产成本单价扣减),是否记借应收账款-某供应商 贷制造费用-赔偿费
1/790
2017-11-03
老师,你好。问一下“其它应收款”可列支成本费用,当有原材料入库时且有票,分录是不是“借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:其它应收款”如果买的办公用具且有票,分录是不是“借:管理费用——办公费 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:其它应收款”?
5/453
2021-12-18
借:管理费用-差旅费
1/228
2021-08-26
员工借款用来支付货款,用什么做为单据
2/1275
2020-01-12
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