请问老师,公司拿到一年费房租租赁专票,入账时候 借:预付账款-房租 借:应交税费-增值税-进项 贷:其他应付款-老板 ,可以吧,然后每月再结转费用,对吗

vivian
于2022-09-01 16:28 发布 588次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
嗯嗯,就那样处理就是了哈
2022-09-01 16:33:52
您好
无票收入跟开具发票一样的账务处理写分录
借:应收账款 预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020-03-01 16:47:25
您好,你和这个是应付和其他应付地下?
2022-11-19 09:50:18
您好同学:
借:其他应付款 这笔款是需要付给别人的吗?
后面的分录是没有问题的。
2024-11-22 19:00:07
你好,借:预付账款
贷:银行存款
借固定资产
贷预付账款
其他应付款
2019-10-18 08:34:15
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