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本月进项大于销项,进项跟销项结转到应交税费—应交增值税—转出多交增值税,进大于销的差额再借:应交税费—未交增值税,贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税,对吗?谢谢!
1/1178
2020-06-04
老师,上个月因供应商不小心把我们认证的进项票作废了,我们做了进项税额转出,借库存商品,贷进项税额转出。这个月收到新开具的进项票,相关的成本上个月已经结转了,这个月进项税额抵扣怎么做分录呢??
2/1049
2019-06-03
请问老师 不动产分期抵扣 已全额抵扣的进项税 老师说“其已抵扣进项税额的40%部分,应于转用的当期从进项税额中扣减,计入待抵扣进项税额”意思是说只有40%的部分做进项转出,那余下的60%不用转出了是吗
3/912
2018-12-31
进项转出,月末贷方余额需要结转到转出未交增值税,并计提附加税吗
1/1128
2020-01-05
领用外购原材料,进项税什么情况下需转出,什么情况不转出
1/1684
2021-05-18
自营建造不动产时,为什么领用库存商品的进项税额不需转出,而领用原材料的进项税额却需要转出40%?
1/3317
2018-04-08
哪些情况下进项税额需要转出的,差旅发生的住宿费及业务招待情况下的住宿费发票,进项需要转出吗
1/2087
2018-10-10
出口退税的进项税额转出是怎么计算的呢,我按照公式生产企业转出额=出口销售额*(征税率-退税率)。 外贸企业的转出额=购进金额*(征税率-退税率)算出来不对,出口额为1703697.78元,退税率为15%,按你的公式计算那应该是1703697.78*(17%-15%)=34073.95,我们的表格是14690.43,哪里出错了
1/2031
2017-09-12
一般纳税人转小规模,留底进项要转出么,能作为待抵扣进项税,在下次又变为一般纳税人时做为进项抵扣
1/658
2021-11-25
老师,你好,补交以前年度增值税的会计分录怎么写,这个是因为出口退税又退税又抵扣了重复了,国税让进项税额转出,求具体分类
5/1152
2019-12-09
我们公司的产品都是非标的,现在有遗留时间比较长的因合同取消未能出库的产成品,现在车间想拆了,把零部件给用了。我们把这部分产成品拆掉,能用的部分按重置成本入原材料库,不能用的部分以及当时产成品入库时计入的人工费、制造费用计入营业外支出,这样,在会计上税法上有没有问题???如果这样处理没问题,拆卸后不能用部分的废料,牵涉不牵涉进项税额转出的问题???
2/904
2018-06-05
1.付款时 借:营业费用 1553.4 应交税金-进项税 46.6 贷:现金 1600 2.现在收回退款 借:现金1600 贷:营业费用 红字 1553.40 应交税金—进项 红字 46.603.进项税转出 借:营业费用 46.60 贷:应交税金——进项税转出 46.604.计提税 借:应交税金——进项税转
1/450
2019-01-09
平时进项税额是记在待认证进项税科目,认证进项发票的时候,借:应交税费-应交增值税-进项税额8000贷:应交税费-待认证进项税额8000 其中有福利费400是需要进项税额转出。借:应交税费-应交增值税-未交增值税400 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出400 这个转出的分录对吗?
1/963
2020-04-02
三个问题分开回答,谢谢。 1.出口退税是什么意思?退进项还是退销项? 2.免税,意思是:我卖出去的不产生销项,对应的进项作转出。对吗? 3.零税率,意思是:我卖出去不产生销项,对应的进项不用转出,用于抵扣其他销项。对吗?
1/2623
2020-06-30
提问老师,我当月进项税轻出,但当月进项税的税的情况下,要怎么样提现转出了进项税又不用缴纳税
1/423
2018-12-31
增值税进项税,销项税,进项税额转出,月末该怎么处理?下月该怎么缴纳?
1/789
2019-01-05
订单变更,材料过期报废,转营业外支出或者管理费用,然后将进项税额转出。需要怎么写分录?
1/1496
2018-11-14
应交增值税不是销项—进项税额吗?那出口退税跟进项税额转出怎么计算增值税,出口退税为何也要计算在内呢,不是直接缴纳就可以了吗?
1/953
2019-06-14
有一笔国税罚款,是用进项税抵的,进项转出后,现在项目上应交税金科目是负的,但是还多了笔转出的金额,该怎么做账?
1/501
2019-01-15
我们公司购买的打印机和纸借:管理费用-办公费307.69 应交税金-增值税-进项税52.31 贷:现金360.00由于是纯出口企业,发票已经认证,进项税额转出我该怎么写分录?
1/700
2018-06-25
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