我们公司购买的打印机和纸借:管理费用-办公费307.69 应交税金-增值税-进项税52.31 贷:现金360.00由于是纯出口企业,发票已经认证,进项税额转出我该怎么写分录?
绿茶
于2018-06-25 15:32 发布 701次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-06-25 15:32
您好!借管理费用办公费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
相关问题讨论

您好!借管理费用办公费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-06-25 15:32:43

借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30

你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06

进项税额转出借管理费用贷应交税费应交增值税进项税额转出
2021-03-11 16:18:17
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绿茶 追问
2018-06-25 15:37
宋生老师 解答
2018-06-25 15:37