送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-06-25 15:32

您好!借管理费用办公费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)

绿茶 追问

2018-06-25 15:37

借:管理费用-办公费52.31 
     贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)52.31 
对吗? 
老师,谢谢

宋生老师 解答

2018-06-25 15:37

你好!是的。就是这样的。

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相关问题讨论
您好!借管理费用办公费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-06-25 15:32:43
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
进项税额转出借管理费用贷应交税费应交增值税进项税额转出
2021-03-11 16:18:17
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