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老师,我把2020年12月分公司还的利息错记成财务费用,原分录应为 收到贷款利息款 借,银行存款 贷,其他应付款 代分公司支付 借,其他应付款 货,银行存款 我错记为 收到贷款利息款 借,银行存款 贷,其他应付款 支付时, 借,财务费用一利息 贷,银行存款 老师,8月份我该怎么做调账分录? 支
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2021-09-07
C公司与D公司为非同一控制下的两个公司, 2011年1月11日,C公司与D公司达成合并协议, 约定C公司以固定资产和银行存款作为合并对 价,取得D公司80%的股权。 C公司投出银行存款的金额为1000万元,投出固 定资产账面原价为2000万元,已计提折旧200万 元,计提固定资产减值准备100万元,经评估, 固定资产的公允价值为1500万元。 在C公司和D公司的合并中, C公司以银行存款支 付审计费用、评估费用、法律费用等共计20万 元。 请编制出C公司以下会计处理的会计分录: (1)转销参与合并的固定资产账面价值 (2)确认长期股权投资 (3)支付直接合并费用
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2022-05-26
借:银行存款 贷:长期借款 借:财务费用——利息支出(按月预提利息) 贷:预提费用 到期还本付息时,借:长期借款 预提费用 财务费用(尚未提取的利息) 贷:银行存款。 老师能不能再给我讲一下,我没弄明白。
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2014-12-24
采购的材料已经验收入库,但是对方的发票账单还没有到,这时该怎样做会计分录?!是不是,借:材料——暂估入库 借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款
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2019-03-06
我上月客商写错了 上月做的分录未开票暂估收入 借:应收账款—A客商 贷:主营业务收入-A客商 应交税费-增值税(销项) 把客商改成B了 开了票 怎么做分录
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2020-11-23
纳税信用评价起评分有无调整?
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2023-02-27
应付账款估价入库568181.64,预付账款157774.2,预收701579.67,差额543805.47,怎么看挂账,是把估价入库平了
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2021-04-30
下列有关注册会计师作出的区间估计的说法中,正确的有( )。(2017年) A.注册会计师作出的区间估计需要包括所有可能的结果 B.注册会计师有可能缩小区间估计直至审计证据指向点估计 C.当区间估计的区间缩小至等于或低于财务报表整体的重要性时,该区间估计对于评价管理层的点估计是适当的 D.如果使用有别于管理层的假设或方法作出区间估计,注册会计师应当充分了解管理层的假设或方法
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2021-06-02
这样做可以吗?11月做的时候,借:管理费用—72000,贷:银行存款—72000,借:长期待摊费用72000贷:银行存款72000
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2019-11-05
正确的是借财务费用1.2贷银行存款1.2 做错了,成了借银行存款1.2贷财务费用-1.2这样怎么做
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2022-10-12
收到,老师缴纳社保的分录,借管理费用,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。还是直接借管理费用贷银行存款啊?
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2024-07-08
1、预付款时,借:预付账款 贷:银行存款 ,2、发票回来;借:管理费用-服务费 贷:预付账款,3、申请成功,借:无形资产 借:管理费用-服务费(负数) 4、分摊时:借:管理费用-服务费 贷:无形资产,是这样吗?另:如果费用不大 ,2000-3000之间,可以一次性计入管理费用-服务费吗?
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2017-07-12
刚刚听电子商务课程,其中做采购,收到商品不只是做借库存商品/应缴税费-进项贷应付账款,应该还有要先做入库,单据不全还要做暂估,老师您觉得呢
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2017-12-20
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
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2022-12-01
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
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2022-12-01
收到股东投资款后记实收资本,但前期注册费用都是员工垫付的,做凭证时分两步做借 管理费用开办费贷其他应付款xx,借其他应付款xx 贷银行存款。还是直接一步借 其他应付款xx 贷 银行存款
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2017-03-31
老师,公司生产成本用电,暂估入账的电费,应该是其他应付款还是应付账款-电力公司,哪个科目合适?对暂估入账的要求,有没有规定,年底了,利润完成率太高,想把当期电费入账,但是具体数要下个月才知道,只能按照平常估计
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2019-12-17
老师,您好!转让股权时,财务报表是亏损的,然而评估报告净资产有增值,是正数的。请问这样股权转让合同除了将资金本算上去,这增值部分,要不要加在转让价款里面啊?
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2023-03-15
老师,我工会经费按1%计提,缴纳也是按1%交,借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 这样做对吗?
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2019-07-08
收到人社局的退休费是借银行存款 贷:其他应收款-退休费吗?收到人社局的钱都是借:银行存款 贷:其他应收吗?
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2019-06-05
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