送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-05 10:06

你好 银行存款不要贷方负数了 你做到借方去 免得到时你系统识别不了; 嗯 是的 如果你要分摊就要冲了补做一笔长期待摊费用 然后补做7月的分摊

蜜桃樱花 追问

2019-11-05 10:17

管理费用—72000需要在月底结转到本年利润里吗?补做分摊,借,管理费用6000贷:长期待摊费用6000对吗?那我的待摊费用费用里的负的18000怎么办呢?

meizi老师 解答

2019-11-05 10:18

你好    嗯 是的  你计算到月的摊销金额来分摊就行了; 你负数了是对的 你是冲了前面6月的72000 肯定会负数的 你结转就行了

蜜桃樱花 追问

2019-11-05 10:50

非常感谢

meizi老师 解答

2019-11-05 10:53

不客气的  满意请给予评价

上传图片  
相关问题讨论
你好,长期待摊费用,二级科目是开办费吗?
2020-07-18 11:31:17
您好,对的。
2017-05-21 13:48:05
你好,是的,可以这样处理的,
2020-04-15 11:10:27
你好,没有先分摊的概念,是先预提! 借:管理费用-租赁费,贷:预提费用或其他应付款,支付的时候就是,借:预提费用或其他应付款,贷:银行存款
2018-09-28 11:06:46
不能结转的。
2017-08-12 22:00:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...