老师好,如果更正申报2019年二三四季度按季申报的环保税。更正申报后要补交税款,这会影响2020年的纳税信用评级吗?
1/2749
2020-11-25
2019年因为税率改动,现在退之前交的税款,分录怎么做?补交税款怎么做?
3/856
2019-09-28
小规模纳税人做完税控盘递减科目后,是不是还需做,借,应交税费应交增值税 贷,应交税费应交增值税减免税额
2/998
2020-04-14
交增值税的单位为什么要交营业税?
1/839
2017-05-30
个独开增值税专用发票16个点的,需要交增值税吗?
1/1273
2019-02-18
前年一笔税额多记了。现在如何做调整? 1、红冲:借:合同履约成本 -135922.34 应交税费——应交增值税-----进项税额-4167.66 贷:应付帐款——-140090 2、更正分录: 借:合同履约成本----135922.34 应交税费---应交增值税---进项税额4077.66 贷:应付帐款---140000 3、进项税额的分录如何写:后期要补缴税金。
9/468
2023-09-18
假设2018年6月10日收到国税局退税款3000元。 摘要:计提应收增值税退税款:27000/(1+17%)*13% 借:应收账款----应收补贴----出口退税 3000 贷:应交税金----应交增值税----出口退税 3000 摘要:收到退税款借:银行存款----建行(人民币) 3000 贷:应收账款----应收补贴----出口退税 3000老师这样处理可以吗?
1/1369
2018-04-13
请问个人到税局代开增值税普通发票,交了增值税过后,还需要交个人所得税吗?
1/3395
2020-07-20
请问下:增值税认证前,借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),贷方写什么科目?
5/305
2024-04-10
第一次做帐,我想问一下:我平时从不计提增值税每月交税后直接做:借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 ;因为12月份是年末我的应交税费科目还是和以前的分录一样做呢,还是要结转一下呀?如果结转的话又是怎么结转呢?
1/1133
2017-01-12
老师,应交税费——应交增值税明细分类账有借方余额81460.09元,可我实际的留底是81415.92元,那我账面的借方余额是表示什么意思?
2/327
2019-07-11
乐老师!我能借应交税金—未交增值税 贷营业外收入的吧
1/819
2020-01-10
我下午做凭证,应交税费和下面的明细对不起来,以前都能对起来,之前有几个月没扣税我就没对,现在都扣掉了,增值税那边大于应交税金了,都不知道从哪查?未交增值税
1/649
2022-06-02
结转税额,就是借,应交税费应交增值税297.01 贷营业外收入297.01对吗?
4/497
2021-08-17
税务自查的时候补缴以前年度的增值税,增值税11620.93、滞纳金5445.2,银行扣款,分录要怎么写呢?
1/506
2018-03-03
公司是小规模纳税人,我公司销售产品的分录是借应收账款 贷主管业务收入 应交税费应交增值税。下个月做的分录是要做借应交税费应交增值税贷应交增值税转出吗?
1/543
2018-09-26
小规模纳税人,税控盘服务费,第一步 交费 借 销售费用 280 贷 库存现金 280 第二步 全额抵扣 借 应交税费-应交增值税 280 贷 销售费用 280 第三步,还得结转增值税是吧老师,把这个应交税费-增值税 做平它哈?我这个落下了,下面这么做对不? 借 应交税费-未交增值税 280 贷 应交税费-增值税 280 这样就平了哈?现在看看,我是少做最后一步了哈?
1/437
2020-07-15
请问:年末时我们将应交税金-应交增值税(进项税额、销项税额)专栏结转至—(转出未交增值税)专栏,那(减免税款)等专栏怎么办,继续下年累计么?谢谢
1/522
2019-06-28
老师,你好,我请问下我3月份的未开票收入,没有核算增值税,我4月的时候可以直接补分录,把增值税的分录补到四月份吗?
4/603
2020-07-15
以前年度 增值税没有计提直接做了 分录 借: 应交税费-应交增值税-销项税 贷:银行存款 导致 财务报表 应交税费增值税 为负数,现在要怎么调整呢?
5/315
2023-05-25