请问:年末时我们将应交税金-应交增值税(进项税额、销项税额)专栏结转至—(转出未交增值税)专栏,那(减免税款)等专栏怎么办,继续下年累计么?谢谢
精明的日记本
于2019-06-28 08:48 发布 887次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-28 08:50
您好
年末的时候这样做分录
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税
应交税费——应交增值税——减免税款等
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35

可以的
2017-09-04 22:00:33
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2019-06-28 08:57
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2019-06-28 08:58