送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-28 08:50

您好
年末的时候这样做分录
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税
应交税费——应交增值税——减免税款等

精明的日记本 追问

2019-06-28 08:57

就是说:年末,有欠税的体现在:应交税金-未交增值税,有留抵体现在:应交税金-应交增值税(进项税额)中,其他的:应交税金-应交增值税各专栏余额都是0,这样理解对么?谢谢

bamboo老师 解答

2019-06-28 08:58

是的 这样理解正确的

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
可以的
2017-09-04 22:00:33
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