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不是说研发资本化支出转为无形资产后可以按150%来摊销吗,为啥这里只是按照原值?比如第5行,刚刚确认无形资产,为啥每个月摊销不是835702.01*150%/120
3/760
2021-07-10
无形资产摊销金额是保留2位小数吗。无形资产的价值总额是10000 摊销年限是10年 每月就是83.33 内部管理软件就是10年吧?
1/909
2019-06-12
你好老师,我公司是一般纳税人,销售了无形资产,但是在我们纳税申报的时候,无形资产的税费能否使用留底税去抵扣呢
1/491
2021-06-07
公司的无形资产购入的时候没有入,但是每个月都有在折旧,现在无形资产出现负数,现在该如何处理,会计分录是怎么的呢,
1/970
2019-01-14
技术、土地属于无形资产吗? 书上说无形资产有使用寿命年限,但是好像技术,土地是没有使用寿命期限的呢,理解的对吗?谢谢
1/1213
2019-10-04
老师,您好,我司研发的软件费用的走费用化的,没有形成无形资产。但形成专利以后我司将软件给其他公司使用,收取特许权使用费。没有形成无形资产,但是有对应的收入。
1/1024
2020-12-15
2×16年12月31日,甲公司因交易性金融资产和可供出售金融资产的公允价值变动,分别确认了10万元的递延所得税资产和20万元的递延所得税负债。甲公司当期应交所得税的金额为150万元。假定不考虑其他因素,甲公司2×16年度利润表“所得税费用”项目应列示的金额为( ) A120万元 B140万元 C160万元 D180万元 单选题
1/2365
2020-06-15
企业的资产负债表里有递延收益,但是所得税申报系统里的财务报表报送中的资产负债表里没有改怎么办?
1/1565
2019-04-26
18年享受固定资产加速折旧(固定资产净值50万一次性计入管理费用),需要在18年确认递延所得税负债吗?
1/2446
2019-03-21
#提问#老师企业如果接受投资者投入的原材料,固定资产,无形资产,需要交增值税吗?
1/1912
2018-11-19
2018年度a公司实现税前利润200万元,本年度会计核算确认国债利息收入80000元,罚金4000元,当年计提存货跌价准备30万元,交易性金融资产本年确认公允价值变动收益20万元,a公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算,所得税率为25%,递延所得税的年初余额为0,公司当年无其他纳税调整事项,要求1,计算a公司2018年末存货的账面价值计税基础。1计算a公司2018年末以及当年产生的递延所得税资产或递延所得税负债。3计算a公司2018年应纳税所得额和应交所得税,4;2018年1—11月a公司已预交所得税45万元,编制a公司年末列支所得税费用的会计分录
3/973
2023-06-16
2018年度a公司实现税前利润200万元,本年度会计核算确认国债利息收入80000元,罚金4000元,当年计提存货跌价准备30万元,交易性金融资产本年确认公允价值变动收益20万元,a公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算,所得税率为25%,递延所得税的年初余额为0,公司当年无其他纳税调整事项,要求1,计算a公司2018年末存货的账面价值计税基础。1计算a公司2018年末以及当年产生的递延所得税资产或递延所得税负债。3计算a公司2018年应纳税所得额和应交所得税,4;2018年1—11月a公司已预交所得税45万元,编制a公司年末列支所得税费用的会计分录
1/976
2023-06-16
请问,税法一次性扣除固定资产,且固定资产价值大于利润,会计是盈利,但税法不交税,递延所得税怎么处理
1/835
2022-01-06
预计负债是600. 未来可抵扣.计税基础是0是啥意思, 递延所得税资产 600*0.25 ,
1/1127
2021-06-22
固定资产一次性抵扣了,分录是全部计提折旧费,还是要做递延所得负债?
1/1923
2020-01-13
老师 递延所得税资产,对应科目是其他综合收益?为啥这里是所得税费用?
1/1202
2021-08-22
17年计提的坏账准备、并确认递延资产,18年全部回款时,怎么做会计处理?
1/1039
2019-03-22
合并报表中,固定资产账面价值小于公允价值,为什么是递延所得税负债
0/9411
2018-06-27
老师家公司确认预计负债300的时候,不需要预的提递延所得我税资产吗?
3/706
2022-05-22
请问 无形资产 当月购买 当月就摊销 那我们购买的无形资产-一个软件31452.99元,分几年摊销 3年吗?31452.99/3年/12月=873.69元吗 是这样算的吗?借:管理费用-摊销873.69 贷:累计摊销 873.69????
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2016-09-09
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