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收博大同鑫承兑38136元,然后给汤文伟贴现,贴现后金额29400,贴现费用600,怎么做分录
1/662
2018-09-05
老师,我们有一家物业公司,我们问对方收电费,我们开据了普票,但对方钱没打进,是不是做,借其他应收款,贷主营业务收入啊
1/543
2018-08-31
老师发工资时收回员工借款,但还没还给老板,这样怎么做分录?借应付工资,贷其他应收款?借其他应付款,贷应付工资吗?
1/1090
2019-12-04
采购员工服装,然后员工领用,到开工资时扣款,是第一步, 借:库存商品 贷:库存现金 第二步借:其他应收款 贷:库存商品 (需要出库单)第三步 借:管理费用 贷:其他应收款 吗?
1/1203
2017-10-30
有一个发票银行转账发票作成 借原材料 贷库存现金,银行账做成借 应付账款 贷 银行存款,,这个账应该怎么调整
1/1453
2020-01-16
物业公司给住房和城乡建设局开具普通发票 开票是借记应收账款 贷 其他业务收入 收到款时 借记银行存款 贷 专项应付款 该公司已经缴纳了增值税,所得税 我想咨询一下,应收账款如何处理
1/642
2021-09-23
应收帐款挂尾数借方0.2元,怎么处理掉呢,营业外支出,还是现收呢
1/1181
2016-04-09
建筑公司开工程发票的收入, 借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 收到客户工程款后 借:银行存款 贷:应收账款等科目 老师请问是这样吗,请详细回答 开发票前后应该怎么做会计分录,谢谢
1/1002
2020-12-10
公司出纳网银转账作为库存现在:借:库存现金 贷:银行存款 然后她提出来的这笔钱又借给子公司了 借:其他应收款 贷:库存现在 这样做对吗
1/902
2019-01-02
"对于因债权单位撤销或债务重组等原因而无法支付或者无 须支付的款项,企业应贷记的会计科目是 A. 其他应付款 B. 应付票据 C. 营业外收入 D. 短期借款"
1/419
2023-03-21
老师,尚未收到货款但是已经把发票开出,是不是应该走 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
1/252
2019-04-15
老师,您好,我们公司是砂石厂,现在有一笔业务,张三拉我们沙子1万元,我们还从张三厂子采购原料,结算应付款的时候,我们会用应收款抵扣,那分录怎么做?是张三买我们公司沙子的时候借方应收账款,贷方主营业务收入,我们结算张三原料应付款的时候借方应付账款,贷方应收账款么 ,收到发票的时候,借方原材料,贷方应付账款么
1/226
2020-07-13
老师,这里的短期借款需要加年初余额,为什么应收应付账款就不需要呢
1/959
2019-11-14
一家建筑公司,前任会计把16年3月份收到的劳务费发票,当作收入,借记应收账款,贷记营业收入了。现在想调账,应该怎么调?
3/988
2017-04-18
请问这笔分录是讲进项税冲减行为费用吗? 没收到发票时 借:原材料 贷:应付账款 收到发票付款时 借:应付账款 应交税费 应交增值税 进项税额 营业费用(红字) 贷:银行存款
1/1198
2018-11-27
1.[简答题] 卓立有限责任公司因急需资金,于7月12日,将持有票面为56 500元的商业承兑汇票到银行贴现,年贴现率为8%(为计算方便,1年按360天计算)。而票据到期日为9月15日,贴现期按日计算为65天。 ①贴现期= ②到期值= ③贴现利息= ④贴现所得= ⑤账务处理: 2.[简答题] 卓立有限责任公司7月1日销售商品,价款50 000元,增值税销项税额6 500元,并于当日收到期限为3个月的不带息商业承兑汇票一张。 10月1日票据到期,购货方无力付款。 ①完成7月1日账务处理。 3.[简答题] ②完成10月1日账务处理。 4.[简答题] 卓立有限责任公司5月20日向B公司销售一批商品,开具的增值税专用发票注明价款20 000元,增值税销项税额2 600元。B公司开出为期6个月的银行承兑汇票抵付货款。11月20日票据到期,卓立有限责任公司收到货款。 ①完成5月20日账务处理。 5.[简答题] ②完成11月20日账务处理。
7/2295
2020-04-08
2.小李收到一张于6月20日进行承兑的面值为100万美元的见票后60天付款的银行汇票,汇票于8月19日到期。 由于现金短缺,所以小刘于6月30日持汇票去所在地商业银行要求贴现,当时商业银行的年贴现利率为10%。 请计算小李向银行的贴现利息及银行实付给小李的贴现金额。
2/182
2022-11-25
老师好,A店代收B店的营业款的会计分录可不可以直接写借:其他应收款-A贷主营业务收入应交税费-应交增值税,还是借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税,借其他应收款贷应收账款。还是这两种都不对
1/406
2024-03-16
在没有设置预收账款科目的情况下。如果收到账款,记借现金,贷应收账款。在登账簿的时候 ,是直接按分录登?余额方向为借方,用红字?还是应用其他的方法
1/1054
2017-10-14
老师您好!私立盈利幼儿园收到保教费和餐费能做成:贷:主营业务收入 保教费 其他应付款 伙食费 借:库存现金 付伙食费时,借其他应付款,贷库存现金吗
1/3037
2019-11-30
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