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公司是贸易公司,收到劳务加工费专用发票,如何做账?可以写成,借:销售费用——加工费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款
4/977
2023-05-23
老师,你好,公司购买原材料后组装成机器出售,收到发票做账 借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款,要附哪些凭证
1/584
2022-04-07
老师比如过路票 当时入账时 借:管理费用 100 贷:库存现金100 实际这过路票有进项税 当时也认证抵扣了! 后来第二年他们做了一笔分录 借:应交税费~未交增值税 6 贷:应付账款~默认供应商6 分录大概就是这种 从2018年挂到了现在!老师这个要怎么调
1/1251
2022-02-18
企业外购电力、燃气等动力,会计分录为: 借:应付账款 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 月末分配动力费用的会计分录: 借:生产成本 制造费用 管理费用 贷:应付账款 以上两个分录可以合并吗?就是不用通过“应付账款”科目来核算,一借一贷,刚好抵消了。
3/5167
2021-08-27
老师好,7月的发票全部勾选抵扣了,但是发票有多张没收到。公司做账时候税金用的是待处理财产损益科目,当月我按照是按照进项抵扣的金额,借 应交税费-应交增值税进账 贷 待处理财产损益的。现在不知道接下来该怎么处理,报税时候要做转出嘛?
1/625
2021-09-01
老师,我想请问下,因为会计核算的权责发生制原则,我们都需要先计提,电费,水费什么的,比如借管理费用-水费 2000,贷:应付账款-水费 2000,这个时候是计提,却没有收到发票,但是如果下个月收到普通发票,也付款了,那就是借:应付账款-水费 2000,贷:银行存款 2000,可是如果收到的专用发票,我们又是一般纳税人,那么这个时候该怎么做进项税额呢,难道是借:应付账款-水费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款吗,这明显不对吗,可是该怎么做账呢
1/776
2020-11-02
年末,转让金融商品应交增值税借方有余额,说明金融商品转让损失无法弥补吧,就要做 借 投资收益 贷 转让金融商品应交增值税 这样做的话 那不是要交税了嘛
1/1274
2020-08-21
在建工程,收到发票时,借:在建工程,应交税费一应交增值税处理方式
3/1611
2020-11-25
老师,本月购入商品一批10万,税额1.3万,借:库存商品 10万, 借:应交税费-应交增值税 1.3万,贷:应付账款 。期末结转增值税如何账务处理?谢谢!
1/906
2021-01-16
#提问#一般纳税人企业9月没有销项发票,但有价税合计601152.81元的进项票(13%),做9月份的账时,如果认证就必须入库对吗?假设企业9月份银行转账257511元,我这样做分录这样做对吗?借:库存商品-空调 531993.64 应交税费-应交增值税-进项税额69159.17 贷:应付账款-**公司 343641.81 银行存款257511,如果本月不认证下个月再认证的话,本月能入库吗?分录又该怎么做呢?请回答的老师能及时的帮我详细的讲解一下
1/865
2020-10-15
买方发生购货退回即做与购买商品或原材料相反的会计分录。如果是做红字发票,会计分录还是跟以前购货时一样做,只不过金额用红字填列。 借:原材料(库存商品) 红字金额 借:应交税金—应交增值税(进项税额) 红字金额 贷:应付账款(或银行存款) 红字金额 实际上做了红字凭证后,进项税已经转出。不需要再专门做进项税的红字转出发票 进项税额不用转出吗?
1/1207
2021-01-13
老师 我进口的 会计分录怎么?借:库存商品41,545.38 应交税费-应交增值税(进项)5400.90 这样做?
2/162
2023-12-08
销项大于进项时,未交增值税余额在贷方,应交增值税是负数,结转未交增值税也是负数是怎么回事?麻烦老师们帮忙看下,谢谢老师们
1/389
2023-03-24
您好!老师,请问增值税税率下调,实行新税率期间开出了以前的老税率,而产生的滞纳金该不该交,其次新税率实施税务未宣传,谢谢
1/775
2019-06-30
小规模纳税人预交了增值税22000,我开始借:应交税费-已交增值税贷:银行存款,月末借:应收账款,贷:应交税费-应交增值税,主营业务收入,我们一个季度才开22000,不会超过一个季度9万标准的,我以后收到退回的增值怎么做分录?
2/687
2016-08-15
直租是按租赁合同上的的租租金全额交增值税的,但因为保险和利息都是6%,购置税都没有进项,交增值税时却全额交16%,这样是否交太高增值税了,如何做到租赁合同上可按两种增值税种交税,如利息是6%,本金是16%
1/2124
2018-05-09
筹建 期间一般纳税人结转进项税分录是: 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 请问是这样吗?
1/656
2022-03-09
#提问#老师, 自己生产水泥自己单位用? 要交增值税吗?我们是正常交增值税吗?
1/834
2018-11-19
老师,请教一下:我公司这个月进项税额大于销项税额或者是上期留底数字足以抵掉本期应交的增值税,又或者是本来有应交未交的增值税,由于之前有预交抵减了之后不用交增值税,这些情况需要做结转增值税的分录吗?
2/482
2019-07-01
为什么:如果企业的实际增值税税负高于3%,那么转为小规模以后,税负就会下降,
1/505
2019-02-25
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