老师,一般纳税人每月月底是不是要更具税款计算表做一下几笔分录:1,借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税?
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2019-10-16
系统集成;无人机防控系统、雷达探测及近程防御系统、指挥控制系统、公共安全及防御系统的研发、技术转让、技术服务、技术咨询;雷达及配套设备、公共安全设备及器材、机电设备的研发、销售、租赁;安全防范系统工程设计、施工、技术服务;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)这个行业税务软件企业吗?
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2019-02-25
一般纳税人,消防公司购买的灭火装置收到对方开的发票,直接作:借:主营业务成本 应交税费-应交增值税 贷:银行存款这一笔就可以了?还用写入库的分录吗?
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2018-08-16
增值税一般纳税人,计提税金,借:应交税金-增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税,等下月交税时,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款, 到年末时,应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目余额在借方,不能是平的吗
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2018-03-08
老师请问这个结转增值税分录对吗:结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额: 1500225 贷: 应交税费-未交增值税余额 1500225
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2018-05-07
我们是小规模纳税人,6月取税务局代开了一张普通发票,第二季度申报增值税的时候说尚未抄报税,我们都没有税控盘,如何抄报税呢?
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2019-07-07
老师,①增值税一般纳税人收到的增值税普通发票税额可以抵扣增值税进项税吗?②增值税一般纳税人收到的其他增值税一般纳税人开具的13%的增值税普通发票税额能抵扣吗? 谢谢
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2023-12-28
请问 关于增值税 借方 应交税费 一转出未交增值税 贷方 应交税费一未交增值税 应交增值税 一减免税额 下个月缴税 借方 应交税费一应交增值税吗 还是写应交税费一未交增值税
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2019-02-28
小规模纳税人,首次买的税控设备是820元,本期应纳税额为3621.55,请问这个820元在增值税纳税申报表中是填在本期应纳税额减征额那一栏吗?
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2017-10-12
我公司一般纳税人,取得税控技术服务费发票。这么做分录对吗?借:管理费用贷:银行存款借:应交税金_应交增值税-减免税款贷:管理费用
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2018-04-04
老师,增值税结转时,我这样处理对吗?借:应交税费—应交增值税—销项税额 贷:应交税费—转出未交增值税 借:应交税费—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税。可不可以直接做成 借:应交税费—应交增值税—销项税额 贷:应交税费—未交增值税
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2018-12-07
税控盘维护费,全额抵减増值税时应怎样做会计分录啊?
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2017-04-11
同一控制下的企业合并,投资方以存货作为对价换取长投,投资方确认收入吗?要交增值税吗?
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2025-01-14
请问新政增值税加计抵减税额可否转入应交增值税(转出未交增值税),核算本期应交增值税
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2019-06-14
结转增值税的分录,借 应交税费——应交增值税 贷 应交增值税——未交增值税借方的应交增值税销项税额明细账不会有数?分录对吗?
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2019-02-24
在月末处理增值税的时候,所以的增值税明细科目。无论借贷方向都先计入 应交税费-应交增值税-转出未交增值税。最后应交税费-应交增值税-转出未交增值税又 转到应交税费-未交增值税 是这样吗
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2018-12-27
销项300,进项200,前期留抵200. 分录: 借:应交税费-应交增值税(销项) 300 贷:应交税费-应交增值税(进项) 200 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷:应交税费-未交交增值税 100 借:应交税费-未交交增值税 100 贷:应交增值税-留抵税额 100 分录是这样写吗?
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2022-04-08
老师问下!我月末交税可以这样做吗:借:应交税费-应交增值税(销项税)15万 贷:应交税费-应交增值税(进项税)12万 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3万 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3万 贷:应交税费-未交增值税 3万
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2021-05-27
购买的税控盘和支付的技术维护费可以抵税,但是本季度没有要交的增值税,可以结转到下个季度吗?有限期吗?还是可以无限期结转?
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2016-05-30
我在填增值税申报表,税控盘和技术服务费820元,上月航天给开的增值税专票,这是不需要认证就可以全额抵扣的, 但是我给认证了,现在做进项转出,做全额抵扣,这样可以吗? 还想问下老师,如果这个税控盘和技术服务费开的是普票,是不是也可以认证呢?
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2016-09-08