一般纳税人商贸公司,之前的会计把一笔预付的劳务费用做成了 借:应收账款 1000 贷:银行存款 1000 现在都得劳务发票后,但是劳务费用还不能全部支付 借:主营业务成本-劳务费 3000 贷:应付账款 2000 应收账款 1000 对吗?
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2024-06-03
刷卡收入1000元,借:应收-pos 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 银行收到钱的时候有手续费 借:银行存款 996 财务费用 4 贷:应收账款-pos 1000元 是这样么?
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2017-01-05
如果冲老板的其他应收款 我可以做以下分录吗 借:管理费用 年终奖 贷:应付职工薪酬 应交税费 个税 借:应付职工薪酬 应交税费 个税 贷:其他应收款
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2021-12-16
4月份的时候做了一笔 借:管理费用—开办费 80000 贷:银行存款80000 现在6月份要调整会计分录,其中开办费9964.63,给老板的借款70035.37。这个分录应该怎么调整
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2020-07-09
请问老师,公司拿到一年费房租租赁专票,入账时候 借:预付账款-房租 借:应交税费-增值税-进项 贷:其他应付款-老板 ,可以吧,然后每月再结转费用,对吗
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2022-09-01
老师 公司专给个人卡的钱:凭证借:其他应收款,贷银行存款,个人拿部分发票来报销,凭证做借销售费用,贷其他应付款,对吗?
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2019-05-18
你好,老师,行政单位去年一笔业务本应该借:业务活动费用,贷:银行存款.却做成了借:其他应付款,贷:银行存款。本年度如何调账
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2021-04-27
建筑公司甲方给乙方的工程款,打在公户上,然后项目经理走个人借支把钱取走付各项费用款,最后怎样能把个人借款平账
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2019-01-18
老师好!消防工程公司,工程外包分录:借:应付账款-XX公司 贷:银行存款 完工 借:工程施工-分包费用 贷:应付账款-XX公司 对不对?
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2021-06-19
用友软件记账现报表不合适,发现17年存款利息收入借银行存款,贷财务费用,先冲红怎么冲
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2020-07-23
A在公司借了一笔23万的款,分录为借:其他应收款A 贷:银行存款,现在他负责的项目所支出的费用由他自己出,抵借支,一直把借支抵完,如果现在一个项目发生了一万的费用,那我分录是借:主营业务成本-某某项目,贷:其他应收账A,请问这样做分录是对的吗?
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2019-04-24
老师,公司员工个人借款购买食堂用品,月底来报销,以银行转账退回了剩余借款,填写的费用报销单上出纳应盖收讫还是付讫章啊?
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2021-06-30
向借老板另一个公司借钱,用应付账款,还是其他应付款?
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2017-12-05
我们是一家消防设施维护保养,开具维保发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 维保没有材料支出 员工分工程师和财务人员 工资当月计提次月发放 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 计提社保 借:管理费用-社保单位 贷:应付职工薪酬-单位社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 次月发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款款-个人社保 其他没有产生费用的话 结转 借:主营业务成本-工资 贷:管理费用-工资 我纠结工程师工资计提是做管理费用还是主营业务成本
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2024-05-17
公司为员工买保险,付款了看到银行凭证借记其他应付款-XX保险公司 贷记银行存款 后面又收到了保险公司的专用票款是不是借费用增加 贷其他应付款-XX保险公司
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2018-01-12
请问卖手机送杯子,平常不卖杯子,购入时借:销售费用 应交税费--应交增值税--进项 贷:银行存款 ,送出时再借:销售费用 贷:应交税费--应交增值税--销项 吗?还是送出时不用做账?
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2020-11-27
请问卖手机送杯子,平常不卖杯子,购入时借:销售费用 应交税费--应交增值税--进项 贷:银行存款 ,送出时再借:销售费用 贷:应交税费--应交增值税--销项 吗?还是送出时不用做账?
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2020-11-30
请问卖手机送杯子,平常不卖杯子,购入时借:销售费用 应交税费--应交增值税--进项 贷:银行存款 ,送出时再借:销售费用 贷:应交税费--应交增值税--销项 吗?还是送出时不用做账?
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2020-11-29
老师请问 贸易公司购买补修材料老板付款收到发票,在寄出到国外 有运费收到发票未付款, 购买材料分录是 借:应付账款 贷:其他应付款-老板 运费分录 借:管理费用-运费 贷:应付账款 付运费分录是公司付 借应付账款 贷:银行存款这样在分录对吗? 这个还要计 入库和出库的分录不
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2025-04-17
查到去年有一张有一笔费用会计分录写错,写的是借其他应收款,贷银行存款,实际上这笔费用是用于支付劳务费的,请问这个该怎么修改
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2019-10-17