一般纳税企业,对于税控盘维护费的分录应该怎么做呢,这里查到了两种答案。一种是:借:减免税款,递延收益,贷:递延收益,营业外收入;第二种是:借:管理费用,减免税款,贷:管理税款,库存现金,
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2017-05-18
老师,我们有点特殊,我们是承包a餐厅,6月收入有几天算我们的,但是我们没开户,刷卡刷到她们那里,客人发票也是开她们的,不过现金收入是我们收,买菜那些是我们老板那钱付的,请问会计分录怎么做,我可6月份做,借长期待摊 63万,贷:其他应付款股东63万, 借 库存现金8000,贷,其他应付款 股东吗?然后下个月结转管理费用
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2019-07-09
16、企业转让金融商品,年末,若“应交税费——转让金融商品应交增值税”有借方余额,则下列表述中正确的是( )。 A 借记“库存现金”,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税” B 借记“投资收益”,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税” C 借记“管理费用”,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税” D 留待下年抵扣 老师,这道题在借方怎么理解
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2021-10-07
我公司收到一张购买胶囊咖啡的专票,我们是汽车配件制造业,这个要做进项转出吗?认证了,借管理费用-办公费,应交税费-应交增值税-进项税额贷库存现金 ,那进项转出的分录要怎么做
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2020-04-03
我们单位在10年前计提了培训费,分录是借管理费用-培训费 贷其他应付款-培训费 其他应付账款-培训费贷方有四万多余额,今年公司说要把其他应付账款冲了,车间发生了叉车培训费,拿到了叉车培训发票 直接做,借其他应付账款-培训费 贷库存现金,后面附件是叉车发票和现金收据,这样做对吗?
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2019-08-11
缴纳社保会计分录借:管理费用一社保 其他应收款一个人社保贷:银行存款那么我这里个人部分的,当月可不可以再做一个会计分录把账调平了?借:库存现金贷:其他应收款一个人社保
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2017-12-07
老师,①公司员工对外采购办公用品,假如从公司借支的现金不够,自己先垫付1万元,然后回去报销的时候,就员工垫付的1万元做账,记账凭证做分录时,是不是应该用其他应付款过度一下科目:借:管理费用10000 贷:其他应付款10000 借:其他应付款10000 贷:库存现金10000 ;感觉如果不过渡一下,体现不出报销 ②财务制度上,给起10000元现金是不是不符合规定;如果公户转账给报销人,这垫付的10000符合规定吗?就是说员工垫付10000购买物品符合财务和税法规定吗? ③所有报销的会计分录,是不是都要走其他应收(员工借款)或其他应付(员工垫支)这个科目来过渡一下以体现这是一个报销的流程 谢谢
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2023-12-21
请问老师200维护费不可全额抵减的话会计分录也是 借:管理费用200 贷:库存现金200 借:应交税费-增值税(减免)200 贷:营业外收入200 是这样做分录的吗?
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2018-06-06
3、按企业间资金拆借的往来处理(治标不治根) 借:其他应收款—XX 单位 50万贷:库存现金50万 可以考虑直接转为坏账,但注意汇缴时要纳税调增。 借:管理费用—坏账 50万 贷:其他应收款50,请问怎么调增。要填哪些表。
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2016-03-31
企业转让金融商品,年末,若“应交税费——转让金融商品应交增值税”有借方余额,则下列表述中正确的是( )。 A 借记“库存现金”,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税” B 借记“投资收益”,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税” C 借记“管理费用”,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税” D 留待下年抵扣 这道题麻烦老师帮我详细讲解一下好吗?
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2019-12-10
老师往来科目用哪个是用那个其他应付款吗? 比如我现在又要开始做报销单的分录了 但是发现库存现金不够用的话 借:管理费用2000 销售费用1000 制造费用10000 贷:库存现金10000 还有一个是其他应付款吗?3000 老师是这个意思吗? 那意思是代表我还有其他应付账款3000元需要付款给报销单的员工可以这样子理解吗 那老师如果其他应付款一直都挂着挂在账上会有什么影响的吗? 比如税局来查,那这个是代表我们公司内部控制问题吗?是需要调整一下成本报销类支出的制度吗?
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2020-07-02
企业转让金融商品,年末,若“应交税费——转让金融商品应交增值税”有借方余额,则下列表述中正确的是( )。 A.借记“库存现金”,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税” B.借记“投资收益”,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税” C.借记“管理费用”,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税” D.留待下年抵扣
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2020-02-21
公司没有出纳岗位,平时购买材料办公用品都是老板垫付,做分录借:原材料/管理费用贷:其他应付款-法人;如果一直这样做账,年底和老板对账再把其他应付款冲掉,不走库存现金可以吗
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2017-03-28
老师,我在做进销存的时候,因为我只知道入库、出库、还有库存,所以我的期初数是推出来的,我每月都是这样推的,这样做合适吗,到下个月进销存,因为库存是在某个时候的库存数量,所以我如果延用上月的库存,那我顺着推出来的库存不是我在系统上导出来某个时候的库存,这样到最后我的库存和系统上不上一致了,所以我用库存推期初好还是用上月库存当期初来推期未数好,
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2020-06-16
你好,我想知道审计专业毕业论文写存货,能写存货管理吗
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2020-12-03
公司采购一只3.4万左右的手表,目前存放在公司,后期如果送给其他人,做会计分录如下: 手表入库: 借:库存商品 贷:其他应收款-XX 手表赠送他人: 借:管理费用-业务招待费 贷:库存商品 送给他人时,要帮对方缴纳20%个人所得税么?可以通过什么途径避免个人所得税么?
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2020-11-10
今年换做帐软件,发现科目余额表里的库存商品明细有很多库存在借方代表这个产品还有库存,但是查了一下之前做的凭证都已经有结转成本了,实际上也是没有库存的了,这个怎么处理呢?哪里出了问题?
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2019-03-08
仓库隔层费用入了长期待摊费用,摊销时,借管理费用,贷长期待摊费用,管理费用要设置二级科目吗,
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2019-10-16
暂估入库,借:库存商品 200 贷:银行 200,结转成本借:主营成本200 贷:库存 200 收票红冲,借:库存 -200贷银行 -200 红冲:借:主营成本-200贷库存-200分录借:库存商品100进项税10贷:银行110结转借:主营成本100,贷:库存商品100
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2018-07-04
(4)XYZ会计手事务所拟在2018年初为ABC公司担任法律诉讼的第一辩护人,该法律诉讼所涉金额对其财务报表无重大影响。
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2022-09-22