我们单位在10年前计提了培训费,分录是借管理费用-培训费 贷其他应付款-培训费 其他应付账款-培训费贷方有四万多余额,今年公司说要把其他应付账款冲了,车间发生了叉车培训费,拿到了叉车培训发票 直接做,借其他应付账款-培训费 贷库存现金,后面附件是叉车发票和现金收据,这样做对吗?
忧心的大碗
于2019-08-11 04:12 发布 1399次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

你好,实质是不对的,但是为了平账这个操作也可以
2019-08-11 06:12:35

库存现金是支付了,其他付款是还没有支付
2015-11-05 14:54:37

按 第一个做的,
2019-06-26 12:05:16

您好
借 管理费用-5000
贷 其他应付款 -5000
2021-11-05 17:19:45

什么时候有现金或者银行存款再支付报销的费用就可以 不一定在同一个月
2020-06-28 09:24:34
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