老师,收到退回的推广费 借:银行存款 贷:管理费用 对吗
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2019-08-07
贷款发生的评估费计入管理费用的什么二级科目好?
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2017-04-12
月末计提水电费,借:费用 贷什么科目啊 其他应付款吗?
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2019-04-27
老师,支付资质管理费,借:管理费用,贷:银行存款这样吗
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2021-04-13
老师,我公司给客户订购机票花费1500,分录:借管理费用1500,贷银行存款1500。后来因为客户有事退了一张机票,扣手续费320,返还公司账户420元,分录为借银行存款420,贷管理费用420。但是扣款手续费320的分录是否为借管理费用320,贷银行存款320呢?如果这样做,银行存款就多了320,是哪里出问题了呢?
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2020-07-09
老板有2个公司,A公司想贷款,然后让B公司贷款,出现利息费用,贷款公司给B公司开了21000的发票,但是A公司给贷款公司付了6000,B公司又给贷款公司付了15000,最后A公司给B公司又还了15000.B公司应该分别怎么做账
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2019-05-06
1.开具国内信用证时,开证方的账务处理:(1)支付开证保证金时 借:其他货币资金――信用证保证金 贷:银行存款;(2)支付开证手续费 借:应付账款――收证方 财务费用――手续费 贷:应付票据――信用证 银行存款 现金流量项目为:贷:支付的其他与经营活动有关的现金;(3)收到信用证相关结算单据和发票账单时 借:库存商品 应交税费――应交增值税――进项税额 贷:应付账款――收证方。 2.收证方办理议付、押汇收到银行支付的款项时,比照银行承兑汇票的核算处理进行账务处理。借:银行存款 贷:应收账款――开证方 现金流量项目为: 借:销售商品、提供劳务收到的现金 3.开证方支付信用证款项时账务处理:借:应付票据――信用证 财务费用――利息支出 贷:银行存款 现金流量项目为:贷:购买商品、接受劳务支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金请问上面的账务处理正确吗?
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2017-11-23
交的印花税是 借:税金及附加 贷:应交税费_印花税,然后再借:应交税费_印花税 贷:银行存款
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2018-05-29
交城镇土地使用税,做分录 借:营业税金及附加 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款,对吗
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2017-06-09
报销给员工购买的零食 借:管理费-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
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2019-08-22
老师你好,销售货物,分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到货款 借:库存现金 贷:应收账款 货款没有收满,一部分支付了装修公司作为介绍费 借:销售费用 贷:库存现金 是这样做吗有没有缺少步骤
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2019-06-24
老师,预付账款是8000,收到发票是10000,做账借:销售费用9009 应交税费-应交增值税991 贷:预付账款10000 借:预付账款2000 贷:应付账款2000 这样做对不对?要是两个分录合到一起写贷:预付8000应付2000行不行?
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2019-07-24
4. [单选题] 乙公司在与甲公司交易中获得300万元的汇票一张,付款人为丙公司。乙公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:\"承兑。甲公司款到后支付。\"根据支付结算法律制度的规定,下列关于丙公司付款责任的表述中,正确的是( )bad A.丙公司已经承兑,应承担付款责任 B.应视为丙公司拒绝承兑,丙公司不承担付款责任 C.甲公司给丙公司付款后,丙公司才承担付款责任 D.按甲公司给丙公司付款的多少确定丙公司应承担的付款责任 老师您好 这道题为啥不选A那 承兑人只是签字加盖章吗 写承兑不行?
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2017-12-10
关于增值税。计提时,有进项时:借:应交税费-进项税额100000,贷:银行存款100000。有销项时:借:应收账款xxx,贷,主营业务收入xxx,销项税额140000。那实际扣缴税款时分录怎么做?借:应交税费-销项税额40000,贷:银行存款?
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2018-08-06
开销售红票再重新开正正票,借银行存款-5000贷收入-4000应交税费\增值税-1000,重新开票借,银行存款5000贷收入4000应交税费\增值税1000,请问红票银行存款用-5000还是贷银行存款5000呢,应选那种方法?
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2019-06-11
公司交电费是采用的先预交,但是出纳是用的老板私人卡交的,分录我可以做成 借:库存现金 贷:其他应付款 预交电费时借:预付账款 贷:库存现金 还老板钱时:借:其他应付款 贷:银行存款 吗?
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2018-04-10
老师,用pos机收款入私人账户,未到账前是: 借:应收账款-pos机 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 到账后: 借:其他应收款-老板 财务费用-手续费 贷:应收账款-pos机 这样对吗?
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2019-08-27
老师你好 公户上的费用需要基本户承担,那从基本户转过来费用款 该怎么记账
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2018-12-06
我公司为供应商,请问采用建行保理业务收款,我们需要承担什么费?费用有多少?
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2019-11-23
是这样做?借:管理费用-福利费400 贷:应付职工薪酬 400 借:应付职工薪酬 400 贷:其他应收款 400
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2017-04-12